問題已解決
老師你好!就是我們墊付電費,對方是我們的戶,對方付給我們錢時,我們該怎么走賬??我們付的電費 不是墊付



同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
收到
借銀行
貸其他應(yīng)收款
2024 02/26 10:25

84785036 

2024 02/26 10:32
老師 ,之前沒有掛賬

84785036 

2024 02/26 10:33
我們付的時候直接
借:管理費用
貸:銀行存款
電費單是和我們是在一起的,沒有分開

樸老師 

2024 02/26 10:35
你這個墊付的不可以做管理費用

樸老師 

2024 02/26 10:35
同學(xué)你好
墊付的那部分可以做往來科目

84785036 

2024 02/26 10:41
倆年了,現(xiàn)在再重新調(diào)整嗎?

樸老師 

2024 02/26 10:43
從現(xiàn)在開始都按我說的開始做
因為墊付的不是你們的費用

84785036 

2024 02/26 10:47
好的,那他付給我們之前的錢,現(xiàn)在該怎么走賬?

84785036 

2024 02/26 10:48
調(diào)整之前的賬?

樸老師 

2024 02/26 10:51
沖減管理費用科目就可以

84785036 

2024 02/26 14:49
老師當(dāng)時交電費是這么做的
借:管理費用
貸:銀行存款
這是以前年度的怎么沖減?
對方給的電費錢還沒給清

樸老師 

2024 02/26 14:53
同學(xué)你好
掛往來科目

84785036 

2024 02/26 15:07
怎么沖減???這是以前年度的 分錄怎么寫?

樸老師 

2024 02/26 15:10
啥意思
這個掛其他應(yīng)收款的

84785036 

2024 02/26 15:37
以前年度不是沒有掛賬嗎?怎么調(diào)整 以前都用管理費用

84785036 

2024 02/26 15:39
不是先沖減管理費用嗎?這是以前年度的,怎么沖減?

樸老師 

2024 02/26 15:39
是什么會計準(zhǔn)則呢

樸老師 

2024 02/26 15:39
小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎
是的話
借其他應(yīng)收款
貸利潤分配未分配利潤

84785036 

2024 02/26 15:49
就做這一步就可以了?不用以前年度損益調(diào)整過度嗎?

樸老師 

2024 02/26 15:51
小企業(yè)會計準(zhǔn)則就這一步
你們是什么會計準(zhǔn)則
我問你你沒說呀
