當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我的應(yīng)收賬款期初余額不對(duì) 可以調(diào)整嗎



您好, 為什么不對(duì),是少錄了嗎?
2024 03/04 14:45

84785002 

2024 03/04 14:48
建帳的時(shí)候帳很亂 老板也不清楚具體是多少

劉艷紅老師 

2024 03/04 14:49
那你只能通過分錄調(diào)下就可以了

84785002 

2024 03/04 14:49
就按留下來的數(shù)據(jù)填的

劉艷紅老師 

2024 03/04 14:50
你現(xiàn)在是要調(diào)多,數(shù)據(jù)不對(duì),是吧

84785002 

2024 03/04 14:54
是的 那分錄怎么做呀 老師

劉艷紅老師 

2024 03/04 15:19
借:應(yīng)收賬款
貸:營業(yè)外收入

84785002 

2024 03/04 15:41
應(yīng)付職工薪酬呢?

劉艷紅老師 

2024 03/04 15:42
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工

84785002 

2024 03/04 15:44
這樣利潤表是對(duì)的嗎

劉艷紅老師 

2024 03/04 15:45
匯算清繳把費(fèi)用調(diào)增,這個(gè)是多做了費(fèi)用

84785002 

2024 03/04 15:46
加工業(yè) 工人工資可以直接放到主營業(yè)務(wù)成本嗎

劉艷紅老師 

2024 03/04 15:46
可以的,這個(gè)可以入成本的

84785002 

2024 03/04 17:11
借應(yīng)收賬款 我的余額越來越多呀,我要調(diào)少,借營業(yè)外支出?貸應(yīng)收賬款?

劉艷紅老師 

2024 03/04 19:25
是的,調(diào)賬就是這樣做的
