問題已解決
我的應收賬款期初余額不對 可以調(diào)整嗎



您好, 為什么不對,是少錄了嗎?
2024 03/04 14:45

84785002 

2024 03/04 14:48
建帳的時候帳很亂 老板也不清楚具體是多少

劉艷紅老師 

2024 03/04 14:49
那你只能通過分錄調(diào)下就可以了

84785002 

2024 03/04 14:49
就按留下來的數(shù)據(jù)填的

劉艷紅老師 

2024 03/04 14:50
你現(xiàn)在是要調(diào)多,數(shù)據(jù)不對,是吧

84785002 

2024 03/04 14:54
是的 那分錄怎么做呀 老師

劉艷紅老師 

2024 03/04 15:19
借:應收賬款
貸:營業(yè)外收入

84785002 

2024 03/04 15:41
應付職工薪酬呢?

劉艷紅老師 

2024 03/04 15:42
借:管理費用
貸:應付職工

84785002 

2024 03/04 15:44
這樣利潤表是對的嗎

劉艷紅老師 

2024 03/04 15:45
匯算清繳把費用調(diào)增,這個是多做了費用

84785002 

2024 03/04 15:46
加工業(yè) 工人工資可以直接放到主營業(yè)務成本嗎

劉艷紅老師 

2024 03/04 15:46
可以的,這個可以入成本的

84785002 

2024 03/04 17:11
借應收賬款 我的余額越來越多呀,我要調(diào)少,借營業(yè)外支出?貸應收賬款?

劉艷紅老師 

2024 03/04 19:25
是的,調(diào)賬就是這樣做的
