問題已解決
我想咨詢一下我的勞務(wù)費 怎么做會計分錄 我們是公司別人給我們提供勞務(wù) 我們怎么做會計分錄



你好,根據(jù)業(yè)務(wù)一般做,公司是哪方面的業(yè)務(wù)了
借:管理費用-服務(wù)費
貸:銀行存款等
2024 03/05 09:25

84784996 

2024 03/05 09:55
是我們技術(shù)服務(wù)雇的員工費用 來給我們提供勞務(wù)的 但是我們還沒有付款 怎么計入會計分錄呢

高輝老師 

2024 03/05 10:02
可以根據(jù)合同協(xié)議按照進度等計提
借:管理費用-技術(shù)服務(wù)費等
貸:應(yīng)付賬款
收到發(fā)票
借:管理費用-技術(shù)服務(wù)費等 負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款? ? ? ? ? ? 負數(shù)
借:管理費用-技術(shù)服務(wù)費等
應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:應(yīng)付賬款
付款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
