問題已解決
老師,您好!去年12月有一項(xiàng)未開票收入10萬,本月開了發(fā)票,請(qǐng)問去年未開票收入10萬對(duì)應(yīng)的增值稅附加在本月開了發(fā)票后申報(bào)時(shí)不用退稅或者在申報(bào)表里以負(fù)數(shù)顯示嗎?



你好,負(fù)數(shù)不能自己申報(bào),是需要去稅務(wù)局申報(bào)的
2024 03/13 10:11

m34Y9868 

2024 03/13 10:18
老師,我看增值稅在申報(bào)表里是以負(fù)數(shù)體現(xiàn)的,但增值稅的附加沒有以負(fù)數(shù)體現(xiàn),是以0體現(xiàn)的。

東老師 

2024 03/13 10:18
負(fù)數(shù)不用報(bào)稅,所以才會(huì)是零

m34Y9868 

2024 03/13 10:24
老師,但是去年12月未開票收入對(duì)應(yīng)的增值稅附加是申報(bào)并繳納了的呀,本月申報(bào)時(shí)只是增值稅是負(fù)數(shù),但附加申報(bào)表里顯示為0,也就是去年12月已繳納的附加退不回了嗎?

東老師 

2024 03/13 10:26
這種情況那你可以去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅

m34Y9868 

2024 03/13 10:33
哦,好的,謝謝老師!

東老師 

2024 03/13 10:34
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