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老師,我們企業(yè)之前有部分承兌匯票收到時(shí)未入帳,到期解付時(shí)做了應(yīng)收票據(jù),導(dǎo)致該科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù),該如何處理?

acc06006| 提問時(shí)間:2024 03/21 10:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,這個(gè)是你單位收到的嗎?那你收到的是不是沒有做?
2024 03/21 10:44
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