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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師有空嗎 幫忙看看這筆計(jì)提分錄做的對嗎



月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
? ? ? 其他收益-加計(jì)抵減
2024 03/27 10:38

84784997 

2024 03/27 21:09
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師這步怎么來的

家權(quán)老師 

2024 03/27 21:18
直接計(jì)算應(yīng)交增值稅,然后要交稅就做那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
