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老您幫我看看這題怎么做

84785043| 提問時間:2024 03/28 10:35
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項合計是 (50*800+100*1600)*13%=26000
2024 03/28 10:36
暖暖老師
2024 03/28 10:37
當(dāng)期銷項稅額的計算 (176320+120*2204+287820)/1.13*13%+19720/1.09*9%=85451.80
暖暖老師
2024 03/28 10:38
應(yīng)交增值稅的計算 85451.80-26000=59451.8
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