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問題已解決

老師,請問下,已經(jīng)申報的進項稅額,因為異常原因,稅務(wù)局讓我們進項稅額轉(zhuǎn)出,要怎么做賬呢

84785005| 提問時間:2024 04/08 13:55
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2024 04/08 13:56
84785005
2024 04/08 14:19
所以借貸方金額, 剛好是我要轉(zhuǎn)出的金額是嗎
東老師
2024 04/08 14:19
對,沒錯的,就是這個進項金額
84785005
2024 04/08 15:16
那借方的 成本費用,是指我們的 主營業(yè)務(wù)成本嗎,還是是怎么定義的呢
東老師
2024 04/08 15:16
這個就是你當時認證的進項稅額,這筆賬你記住到什么費用了就轉(zhuǎn)到什么費用里面
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