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問題已解決

老師 22年1月全額繳納附加稅 后期六稅兩費政策應該退一半 但是沒給我們退 到了今年三月的附加稅才給抵了 這樣我現(xiàn)在該怎么記賬 還有兩千多的留抵附加稅沒有抵

m985472866| 提問時間:2024 04/11 08:11
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
應退未退記賬借其他應收款 借稅金及附加? 紅字 今年抵減借應交稅費-應交 貸其他應收款
2024 04/11 08:13
m985472866
2024 04/11 08:28
22年沒做賬呢老師 現(xiàn)在怎么整
暖暖老師
2024 04/11 08:30
現(xiàn)在補上這個額分錄就可以
m985472866
2024 04/11 08:34
那稅金及附加余額會是負數呀… 有2000的應退未退 今年只抵了300
暖暖老師
2024 04/11 08:35
沖減以前的紅字而已,月末就結轉了
m985472866
2024 04/11 08:37
以前是22年啊老師 已經跨年了…
m985472866
2024 04/11 08:37
以前是22年啊老師 已經跨年了…
暖暖老師
2024 04/11 08:38
不妨礙的才2000多點,數字不大,不需要用以前年度
m985472866
2024 04/11 08:46
那我這個月應該怎么記…
暖暖老師
2024 04/11 08:46
記賬借其他應收款 借稅金及附加? 紅字 今年抵減借應交稅費-應交 貸其他應收款 稅金及附加是損益類科目,月底就結平了啊
m985472866
2024 04/11 08:47
那稅金及附加在利潤表里就是負數?
暖暖老師
2024 04/11 08:48
負數就負數,這個是退回來的
m985472866
2024 04/11 08:52
沒退呀…要留抵減不是…
m985472866
2024 04/11 08:52
沒退呀…要留抵減不是…
暖暖老師
2024 04/11 08:52
沒退是錢沒到位,但是以后遞減了
m985472866
2024 04/11 09:41
那這樣應交稅費科目也有余額啊…
暖暖老師
2024 04/11 09:42
不需要了,你計提和繳納時應交稅費平了
m985472866
2024 04/11 09:43
完整科目是借其他應收款2000 借稅金及附加-2000 借稅金及附加300 貸應交稅費300 借應交稅費300 貸其他應收款300?
m985472866
2024 04/11 09:43
完整科目是借其他應收款2000 借稅金及附加-2000 借稅金及附加300 貸應交稅費300 借應交稅費300 貸其他應收款300?
暖暖老師
2024 04/11 09:44
不需要應交稅費,他只是過渡科目
m985472866
2024 04/11 09:46
假設應退未退2000 這個月抵了300 您能跟我說一下這個月的完整分錄嗎
暖暖老師
2024 04/11 09:49
記賬借其他應收款2000 借稅金及附加?-2000 今年抵減借應交稅費-應交附加稅 300 貸其他應收款300
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