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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是我之前不是那個(gè)年終獎嘛,本來是應(yīng)該是承擔(dān)在就職工身上嘛,但是公司幫他出了嘛,就沒有加個(gè)稅嘛,然后我當(dāng)時(shí)計(jì)提個(gè)稅的時(shí)候,我就計(jì)提到了應(yīng)付職工薪酬,然后導(dǎo)致現(xiàn)在就是應(yīng)付職工的薪酬,借方就有那筆交個(gè)稅的錢,這個(gè)怎么弄呢?



你好,需要倒算出應(yīng)付職工薪酬,就是平常說的稅后工資
2024 04/13 20:49

84785023 

2024 04/14 15:19
那老師,我當(dāng)時(shí)計(jì)提這個(gè)管理費(fèi)用的時(shí)候,我計(jì)提少了,那我這就是弄在現(xiàn)在這個(gè)月,那我應(yīng)該怎樣去做呀

高輝老師 

2024 04/14 16:36
把差額在后面的月份補(bǔ)提就可以的

高輝老師 

2024 04/14 16:37
和計(jì)提費(fèi)用的分錄一樣
借:管理費(fèi)用
貸 應(yīng)付職工薪酬 差額
