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問(wèn)題已解決

假設(shè)M公司2017年發(fā)生虧損10000 0元,所得稅稅率為0;2018年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)50000元,所得稅稅率為 15%;2019年實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)10000元,所得稅25%。 假定無(wú)其他 納稅調(diào)整因素,2017年1月1 日遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅額為零。 各年稅率既為預(yù)計(jì)稅率,也為實(shí)際稅率。要求:編制M公司各年的所得稅會(huì)計(jì)分錄。

m403429768| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/19 00:34
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,同學(xué)。本題分析如下: 已知:M公司2017年發(fā)生虧損10000 0元,則不用繳納所得稅,無(wú)所得稅會(huì)計(jì)分錄。且該虧損額可在未來(lái)5年內(nèi)用以后的年度的盈利彌補(bǔ)。2018年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)50000元,所得稅稅率為 15%;2019年實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)10000元,所得稅25%。18年、19年的利潤(rùn)用于彌補(bǔ)17年虧損后,則無(wú)余額,不用交所得稅,則無(wú)會(huì)計(jì)分錄 。
2024 04/19 05:01
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