問題已解決
查賬發(fā)現2022年多計提了社保掛在了其他應付款上,請問這筆怎么調賬?對方科目用什么?



1.沖銷錯誤分錄:首先,需要沖銷原先錯誤的會計分錄。這通常涉及到紅字沖銷法,即用紅字填寫一份與原錯誤分錄相同的會計分錄,并在摘要欄注明“沖銷XX月XX日第XX號記賬憑證錯誤”,以達到沖銷原錯誤分錄的目的。
2.調整社保計提:接下來,需要正確計提社保費用。將社保費用從“其他應付款”科目調整到正確的“應付職工薪酬”科目下。同時,對于多計提的社保費用,應當進行沖減或調整,確保金額準確無誤。
3.調整相關稅費:由于社保費用的調整可能會影響到公司的稅費計算,因此還需要根據調整后的社保費用重新計算相關稅費,并進行相應的會計分錄調整。
2024 04/19 12:05

65987280 

2024 04/19 14:05
老師,沒太明白你說的。稅費做會計分錄調是什么意思?多計提的社保,我直接做相應的負數沖減,直接沖減管理費用-社保,影響的是今年的利潤

樸老師 

2024 04/19 14:09
是什么會計準則呢
因為要沖減多計提的所以費用減少了利潤增加了

65987280 

2024 04/19 14:31
是小企業(yè)會計準則,能分別說嘛,企業(yè)會計準則和小企業(yè)會計準則,我學習下

樸老師 

2024 04/19 14:35
同學你好
借其他應付款
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸利潤分配未分配利潤
這是小企業(yè)會計準則的分錄
企業(yè)會計準則是
借其他應付款
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整
貸利潤分配未分配利潤

65987280 

2024 04/19 14:39
這樣的話,我是不是還要去更正年度申報表呢?是兩種都要去嘛?

樸老師 

2024 04/19 14:44
不需要的
直接做這個分錄就可以
匯算清繳的時候按調整后的申報

65987280 

2024 04/19 14:48
那影響的稅費呢?怎么做分錄?

樸老師 

2024 04/19 14:55
你這個調增之后要交稅了嗎
不是虧損嗎
調增的大于虧損的嗎

65987280 

2024 04/19 16:16
對,是虧損,那2024年匯算時,我把這筆填在具體那里呢?

65987280 

2024 04/19 16:18
我也是想多學習下,要是之前是盈利的,那就是要補交所得稅,這樣的情況是怎么處理的?分錄怎么做?

樸老師 

2024 04/19 16:20
調增的大于虧損的那你差額肯定要交所得稅的
借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費企業(yè)所得稅
借應交稅費企業(yè)所得稅
貸銀行存款

65987280 

2024 04/19 17:19
2024年匯算,我怎么來調這筆?具體填在那個報表里面那欄

樸老師 

2024 04/19 17:20
填寫在納稅調整項目明細表其他調增

65987280 

2024 04/19 17:48
具體那類的其他?還是最后有一個(六)其他

樸老師 

2024 04/19 18:07
扣除類的其他欄填寫哦

65987280 

2024 04/19 18:22
再問下,請看下圖片

樸老師 

2024 04/19 18:54
這是跨年調整的,所以匯算清繳也要調整
