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問題已解決

查賬發(fā)現2022年多計提了社保掛在了其他應付款上,請問這筆怎么調賬?對方科目用什么?

65987280| 提問時間:2024 04/19 12:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.沖銷錯誤分錄:首先,需要沖銷原先錯誤的會計分錄。這通常涉及到紅字沖銷法,即用紅字填寫一份與原錯誤分錄相同的會計分錄,并在摘要欄注明“沖銷XX月XX日第XX號記賬憑證錯誤”,以達到沖銷原錯誤分錄的目的。 2.調整社保計提:接下來,需要正確計提社保費用。將社保費用從“其他應付款”科目調整到正確的“應付職工薪酬”科目下。同時,對于多計提的社保費用,應當進行沖減或調整,確保金額準確無誤。 3.調整相關稅費:由于社保費用的調整可能會影響到公司的稅費計算,因此還需要根據調整后的社保費用重新計算相關稅費,并進行相應的會計分錄調整。
2024 04/19 12:05
65987280
2024 04/19 14:05
老師,沒太明白你說的。稅費做會計分錄調是什么意思?多計提的社保,我直接做相應的負數沖減,直接沖減管理費用-社保,影響的是今年的利潤
樸老師
2024 04/19 14:09
是什么會計準則呢 因為要沖減多計提的所以費用減少了利潤增加了
65987280
2024 04/19 14:31
是小企業(yè)會計準則,能分別說嘛,企業(yè)會計準則和小企業(yè)會計準則,我學習下
樸老師
2024 04/19 14:35
同學你好 借其他應付款 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤 這是小企業(yè)會計準則的分錄 企業(yè)會計準則是 借其他應付款 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
65987280
2024 04/19 14:39
這樣的話,我是不是還要去更正年度申報表呢?是兩種都要去嘛?
樸老師
2024 04/19 14:44
不需要的 直接做這個分錄就可以 匯算清繳的時候按調整后的申報
65987280
2024 04/19 14:48
那影響的稅費呢?怎么做分錄?
樸老師
2024 04/19 14:55
你這個調增之后要交稅了嗎 不是虧損嗎 調增的大于虧損的嗎
65987280
2024 04/19 16:16
對,是虧損,那2024年匯算時,我把這筆填在具體那里呢?
65987280
2024 04/19 16:18
我也是想多學習下,要是之前是盈利的,那就是要補交所得稅,這樣的情況是怎么處理的?分錄怎么做?
樸老師
2024 04/19 16:20
調增的大于虧損的那你差額肯定要交所得稅的 借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款
65987280
2024 04/19 17:19
2024年匯算,我怎么來調這筆?具體填在那個報表里面那欄
樸老師
2024 04/19 17:20
填寫在納稅調整項目明細表其他調增
65987280
2024 04/19 17:48
具體那類的其他?還是最后有一個(六)其他
樸老師
2024 04/19 18:07
扣除類的其他欄填寫哦
65987280
2024 04/19 18:22
再問下,請看下圖片
樸老師
2024 04/19 18:54
這是跨年調整的,所以匯算清繳也要調整
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