問題已解決
我23年9月做了一筆暫估款,暫估的是開回來的進項發(fā)票,然后現(xiàn)在,3月份,進項發(fā)票開回來了,是銀行付款給別人,我要沖減暫估,這個分錄要怎么做? 那我的銀行存款是要放在這里嗎 暫估和實際金額是一樣的



同學你好
原分錄負數(shù)紅沖暫估的
然后再按來的發(fā)票做賬
暫估的和來的發(fā)票金額不一樣嗎
只要沖減暫估入庫的然后再做籃子發(fā)票的入庫分錄就可以的
不需要沖減成本結(jié)轉(zhuǎn)的
2024 04/22 09:43

84785041 

2024 04/22 09:48
這個是沖減暫估沒有錯,然后現(xiàn)在這個是我按發(fā)票和流水來做賬也沒有錯吧,那我摘要應(yīng)該寫什么呢

樸老師 

2024 04/22 09:52
你這樣寫摘要就可以
