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問(wèn)題已解決

我23年9月做了一筆暫估款,暫估的是開(kāi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后現(xiàn)在,3月份,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)回來(lái)了,是銀行付款給別人,我要沖減暫估,這個(gè)分錄要怎么做? 那我的銀行存款是要放在這里嗎 暫估和實(shí)際金額是一樣的

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/22 09:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的 然后再按來(lái)的發(fā)票做賬 暫估的和來(lái)的發(fā)票金額不一樣嗎 只要沖減暫估入庫(kù)的然后再做籃子發(fā)票的入庫(kù)分錄就可以的 不需要沖減成本結(jié)轉(zhuǎn)的
2024 04/22 09:43
84785041
2024 04/22 09:48
這個(gè)是沖減暫估沒(méi)有錯(cuò),然后現(xiàn)在這個(gè)是我按發(fā)票和流水來(lái)做賬也沒(méi)有錯(cuò)吧,那我摘要應(yīng)該寫什么呢
樸老師
2024 04/22 09:52
你這樣寫摘要就可以
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