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問題已解決

老師你好,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還時(shí),貸記“營業(yè)外收入”。申報(bào)申報(bào)增值稅我需要它加上去對(duì)吧

84785034| 提問時(shí)間:2024 04/30 16:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!如果你打算申報(bào)。就要貸方計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2024 04/30 16:32
84785034
2024 04/30 16:33
所得稅申報(bào)表的營業(yè)收入不需要把它加上去吧
84785034
2024 04/30 16:34
那我是計(jì)營業(yè)外還是其他業(yè)務(wù)收入好? 老師
宋生老師
2024 04/30 16:36
你好!這個(gè)要加上去的。其他業(yè)務(wù)收入更好
84785034
2024 04/30 16:39
那老師假如計(jì)入了營業(yè)外收入,那所得稅跟增值稅上金額就會(huì)有差額對(duì)吧???
宋生老師
2024 04/30 16:41
你好!是的,是會(huì)有差異
84785034
2024 04/30 16:46
那稅局會(huì)查嗎[尷尬]
宋生老師
2024 04/30 16:46
你好!這種系統(tǒng)對(duì)不上是100%被查的
84785034
2024 04/30 17:12
哎,網(wǎng)上的人大多數(shù)都說計(jì)入營業(yè)外收入,呵呵
宋生老師
2024 04/30 17:13
你好!其實(shí)這個(gè)是企業(yè)幫稅務(wù)局做了個(gè)稅申報(bào)這個(gè)事,稅務(wù)局給你的錢。 你這樣理解就行
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