問題已解決
去年5月銷售了一套軟件,當(dāng)時(shí)發(fā)票沒到,暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份發(fā)票才到今年應(yīng)該怎么入賬呢



暫估的金額,和發(fā)票的金額一致嗎?如果開的是普票一致,直接付在上一年的記賬憑證后面
2024 05/09 11:18
哈哈 

2024 05/09 11:20
開的是專票,金額一致的,

夏春燕老師 

2024 05/09 11:21
你們是一般納稅人吧?
哈哈 

2024 05/09 11:27
是的,一般
哈哈 

2024 05/09 11:27
是的,一般

夏春燕老師 

2024 05/09 11:30
如果是一般,之前暫估的時(shí)候沒有確認(rèn)進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在先把暫估的紅沖再按發(fā)票上的金額重新錄入賬
