問題已解決
新簽訂的合同已經開完發(fā)票了本月,但是材料領用都是在下個月,那我本月應該如何結轉成本呢我知道應該估成本,如何暫估 分錄怎么做 樸老師不要接



同學,你好
借:庫存商品
貸:應付賬款 -暫估
2024 05/11 10:28

84784993 

2024 05/11 10:44
我們沒有庫存商品這個科目 那我就直接借原材料?

小菲老師 

2024 05/11 10:44
同學,你好
恩恩,可以的

84784993 

2024 05/11 10:50
我這個月的結轉材料,產品入庫都已經做完了,我再暫估成本的話,要從頭再改嗎?

小菲老師 

2024 05/11 10:50
同學,你好
恩恩,是的

84784993 

2024 05/11 10:51
成本計算表也弄完了,原材料一入庫,是不要都改呀,還是有別的辦法

84784993 

2024 05/11 10:52
就是做到最后一步,要結轉成本了,發(fā)現(xiàn)這個項目沒有成本,無法結轉

小菲老師 

2024 05/11 10:52
同學,你好
都要改的

84784993 

2024 05/11 10:53
怎么改呀 一直無法結轉

小菲老師 

2024 05/11 10:55
同學,你好
你要成本結轉的分錄都刪除,把暫估分錄做進去
