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問題已解決

以前年度會計差錯更正,需要調增補交所得稅,在匯算清繳時填寫所得稅納稅調整表,填在哪行比較合適?謝謝您!

84784951| 提問時間:2024 05/15 10:16
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好,需要先更正當年的報表,按更正后的報表做匯算,
2024 05/15 10:19
84784951
2024 05/15 11:14
更正當年的財務報表嗎?
家權老師
2024 05/15 11:16
是的,更正發(fā)生當年的財務報表
84784951
2024 05/15 11:38
不能在本期匯算時調增計入納稅調整的其他欄嗎
家權老師
2024 05/15 11:42
不可以的,匯算是以正確的報表為基礎。納稅調整是根據稅法規(guī)定調整,不能代替調賬
84784951
2024 05/15 11:52
更正當年的財報,那么補交的所得稅如何申報呢?
家權老師
2024 05/15 11:54
直接按匯算結果交稅就行了
84784951
2024 05/15 12:09
匯算填列在哪里?
家權老師
2024 05/15 12:53
補交的稅就體現(xiàn)在最后的 九、本年應補(退)所得稅額(31-32)
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