問題已解決
老師,上月有留底,本月要交稅,這個本月增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎



你好,對的是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2024 05/20 10:23

84784952 

2024 05/20 10:48
我這個,咋結(jié)轉(zhuǎn)呢

84784952 

2024 05/20 10:49
剛剛還有一張圖沒上傳上去,麻煩老師一起看下

郭老師 

2024 05/20 10:51
你好,當時留底的分錄做了嗎?如果做了的話,結(jié)轉(zhuǎn)的是銷項減去進項。
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅。

84784952 

2024 05/20 11:01
之前的會計沒做分錄

郭老師 

2024 05/20 11:02
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

郭老師 

2024 05/20 11:02
這上一個月留底的。

郭老師 

2024 05/20 11:03
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。

郭老師 

2024 05/20 11:03
這個是本月需要正常支付的。

84784952 

2024 05/20 16:06
老師,這個上月的留底,我也需要做一個分錄啊

郭老師 

2024 05/20 16:07
啊對的,我給你寫了。
