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老師你好,我勞務(wù)公司23年賬面計(jì)提了人工成本200萬,24年5月匯繳前取得勞務(wù)發(fā)票100萬且付款,還有100萬未取得成本發(fā)票,匯算清繳未調(diào)增應(yīng)稅所得額,我可以在24年5月賬面上把未取得發(fā)票100萬成本沖銷做紅字分錄嗎?還是說一定要做匯算納稅調(diào)增?如果這未取得發(fā)票的100萬成本做了匯算納稅調(diào)增,那24年賬面上還需要沖銷嗎?

故網(wǎng)神游| 提問時(shí)間:2024 05/24 16:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要納稅調(diào)增的,100萬需要納稅調(diào)增。調(diào)增了之后,你需不需要支付,以后需要支付的話,不用賬務(wù)處理。
2024 05/24 16:24
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