問題已解決
老師我想問一下我2023年做了一筆暫估成本,然后24年年初的時候收到發(fā)票了,應該怎么做賬務處理呢



借,應付賬款。貸,利潤分配,未分配利潤。借,利潤分配,未分配利潤待應付賬款。
2024 05/27 15:40

84784958 

2024 05/27 15:43
收到發(fā)票的時候就不如成本了嗎???

郭老師 

2024 05/27 15:44
你好,因為跨年了,用利潤分配未分配利潤來代替了。

84784958 

2024 05/27 15:47
我1月份的時候把暫估沖掉了,等發(fā)票來了,直接做這個分錄就可以了??

郭老師 

2024 05/27 15:49
是的,對的,是這么做的。
