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問(wèn)題已解決

老師,我們是一般納稅人的建筑公司,有一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目在其他地方需要預(yù)繳稅款,該項(xiàng)目還涉及到分包的問(wèn)題,我想咨詢一下,我們預(yù)繳稅款分包按照差額征稅預(yù)繳增值稅及附加稅,那為什么企業(yè)所得稅不能差額征收,比如我開(kāi)了500萬(wàn)的發(fā)票,差額出去300萬(wàn)用剩下的兩百萬(wàn)預(yù)繳增值稅及附加稅,那為什么企業(yè)所得稅要用500萬(wàn)預(yù)繳?

云無(wú)玥| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/06 15:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
企業(yè)所得稅這邊他就沒(méi)有差額一說(shuō) 差額都是增值稅的。
2024 06/06 15:25
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