問(wèn)題已解決
您好, 老師,匯算清繳結(jié)束后 發(fā)現(xiàn)去年多計(jì)提費(fèi)用了 我需要怎么做賬呢



你好,多計(jì)提了可以做相反的分錄沖減就可以了。
涉及損益類的計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
2024 06/07 11:02

84785038 

2024 06/07 11:05
那老師,還需要做一步這個(gè)分錄嗎 ?借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

宋生老師 

2024 06/07 11:07
你好,正規(guī)的做法確實(shí)是需要的。要補(bǔ)稅
