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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我用報(bào)關(guān)單記賬時(shí), 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款_海運(yùn)費(fèi) 不過(guò)收到海運(yùn)公司發(fā)票時(shí): 借:銷(xiāo)售費(fèi)用_運(yùn)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款_***公司 出口銷(xiāo)售時(shí)根據(jù)報(bào)關(guān)單記賬時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款_海運(yùn)費(fèi) 收到海運(yùn)公司發(fā)票時(shí): 借:銷(xiāo)售費(fèi)用_運(yùn)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款_***公司



收到發(fā)票的時(shí)候不對(duì),這不是你單位承擔(dān)的吧
收到發(fā)票不用做的
2024 07/06 11:19

84785040 

2024 07/06 11:23
支付海運(yùn)公司運(yùn)費(fèi)時(shí):
借:應(yīng)付賬款_**公司
貸:銀行存款
這樣記賬會(huì)計(jì)分錄,使其他應(yīng)付款科目結(jié)余數(shù)

郭老師 

2024 07/06 11:25
你好對(duì)的
是這么做的

84785040 

2024 07/06 11:27
結(jié)余數(shù)后期如何沖平

郭老師 

2024 07/06 11:30
你好,具體的哪里還有結(jié)余?你不是代收代付的。

郭老師 

2024 07/06 11:30
你支付出去多少,收到多少?
