問(wèn)題已解決
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)100.0,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確?老師,申報(bào)應(yīng)花稅時(shí),提示以上信息,怎么處理好呢?



那個(gè)只是個(gè)提示信息,確認(rèn)申報(bào)的金額沒(méi)錯(cuò)直接提交
2024 07/10 17:17

印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)100.0,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確?老師,申報(bào)應(yīng)花稅時(shí),提示以上信息,怎么處理好呢?
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