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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是小規(guī)模納稅人,2月交了車險,給我們的是專票,我不小心記了借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 我現(xiàn)在想把這個記錯的更正一下,怎么寫分錄



借:管理費(fèi)用?
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2024 07/12 11:11

84785026 

2024 07/12 11:17
老師你這不對吧[捂臉]
我2月已經(jīng)是借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
怎么改分錄還是借管理費(fèi)用
那費(fèi)用不多了嗎
而且還沒有銀行啊

家權(quán)老師 

2024 07/12 11:18
意思是把增值稅那部分金額轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,本來就是直接計入管理費(fèi)用,不體現(xiàn)增值稅的

84785026 

2024 07/12 11:41
直接在6月的賬寫一筆這個就行是吧 不需要沖減再重做

家權(quán)老師 

2024 07/12 11:43
是的,就是那樣處理了就行

84785026 

2024 07/12 11:47
那我上個季度已經(jīng)報上去的財務(wù)報表季報還需要更正么

家權(quán)老師 

2024 07/12 11:50
是的,要更正報表和稅表都得更正
