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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們買了原材料,入庫(kù)暫估,后續(xù)發(fā)現(xiàn),不能給我們發(fā)票,是無(wú)票供應(yīng)商,我想問(wèn),那之前暫估的入庫(kù),怎么處理



您好,這個(gè)的話,之前那些暫估,等于說(shuō),都沒(méi)票,也做成本了嗎還是
2024 07/22 16:55

84784956 

2024 07/22 16:57
但是做應(yīng)付賬款的無(wú)票

小鎖老師 

2024 07/22 16:58
那你這樣的話,可以做紅沖,借 應(yīng)付賬款? 貸 原材料? 如果結(jié)轉(zhuǎn)了貸方是以前年度損益調(diào)整

84784956 

2024 07/22 16:58
就是應(yīng)付賬款—往來(lái)平了,但是應(yīng)付賬款—暫估還有余額

小鎖老師 

2024 07/22 16:58
嗯對(duì),這個(gè)就是借方應(yīng)付賬款—暫估

84784956 

2024 07/22 17:07
時(shí)間是21年的 老師,除了以前年度調(diào)整還可以調(diào)什么科目 我們是一家制造業(yè)公司

小鎖老師 

2024 07/22 17:08
跨年的話,這個(gè)是只能以前年度損益調(diào)整,這個(gè)的
