問題已解決
你好老師,請問上年做未開票收入30W,票這個月才開票30W,請問現(xiàn)在如何做賬



您好, 把前面的未開票收入做負數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
2024 08/01 14:52

aimama2014 

2024 08/01 15:03
你好老師,是這樣寫嗎?跨年不用進以前損益調整嗎

劉艷紅老師 

2024 08/01 15:05
是的,是的,就是這樣寫的

劉艷紅老師 

2024 08/01 15:05
看錯了,這個用利潤分配-未分配來沖
