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問(wèn)題已解決

我們公司代別的公司付材料款 用來(lái)抵我們應(yīng)付別的公司往來(lái)欠款 分錄怎么做啊

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/23 10:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,代付,借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 抵別的公司往來(lái)款 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款
2024 08/23 10:10
84784978
2024 08/23 10:14
代別人付的材料款 抵我們欠別人的欠款 不是其他應(yīng)付款嗎
東老師
2024 08/23 10:14
代付是其他應(yīng)收款,然后再抵欠款
84784978
2024 08/23 10:22
好的 老師 可以做成一個(gè)分錄嗎
東老師
2024 08/23 10:22
代付,借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 抵別的公司往來(lái)款 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款 最好還是做兩個(gè)清楚一點(diǎn)
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