問題已解決
老師,我們是服務(wù)性公司,開的發(fā)票是技術(shù)服務(wù),支出主要就是員工工資,我計提工資是借管理費(fèi)用,導(dǎo)致成本那塊為0,這樣是不是不對?我要怎么改呢



你應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。
2024 08/26 16:41

m18025518 

2024 08/26 16:43
我看有說先計入勞務(wù)成本,有收入后轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,我這不需要嗎?

宋生老師 

2024 08/26 16:43
你好!不需要那么麻煩

m18025518 

2024 08/26 16:44
也就是是,之后我在計提工資,管理費(fèi)用直接換成主營業(yè)務(wù)成本就行是嘛?

宋生老師 

2024 08/26 16:45
你好!是的,就是這樣

m18025518 

2024 08/26 16:45
老師那給員工交的社保公積金是不是也應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)成本?還是說管理費(fèi)用也行

宋生老師 

2024 08/26 16:46
你好這些計入到管理費(fèi)用里面。

m18025518 

2024 08/26 16:47
之前的工資社保我都是計入管理費(fèi)用,我怎么調(diào)整呢?

宋生老師 

2024 08/26 16:47
你好!這個沒關(guān)系。你想調(diào),可以借主營業(yè)務(wù)收入,貸管理費(fèi)用

m18025518 

2024 08/26 16:53
老師,我想再問一下,有人說的這個有收入了,勞務(wù)成本就轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本這種情況,我這為什么可以直接就借主營業(yè)務(wù)成本了?不是有什么配比原則,有收入就有結(jié)轉(zhuǎn)成本?

宋生老師 

2024 08/26 16:53
你好!你當(dāng)期沒有確認(rèn)收入嗎

m18025518 

2024 08/26 16:57
收入不是每個月都有的,我是開了發(fā)票才會確認(rèn)收入

宋生老師 

2024 08/26 16:58
你好!那就應(yīng)該按收入和成本對應(yīng)。

m18025518 

2024 08/26 16:59
干個項目可能要三四個月,有時候第一個月就把票開了,確認(rèn)了收入,第二三個月就沒收入只有工資支出了

m18025518 

2024 08/26 17:02
老師那這個對應(yīng)要怎么對應(yīng)?比如有個85的項目,干三個月,第一個月就開票了,工資固定每月10,我第一個月計提工資是借主營業(yè)務(wù)成本10,貸應(yīng)付職工薪酬,那第二個月呢?也一樣這個會計分錄

宋生老師 

2024 08/26 17:02
你好!我看你說的技術(shù)服務(wù),這個按結(jié)算金額來就行
有就有,沒有就沒有,沒關(guān)系

m18025518 

2024 08/26 17:05
就是說無論當(dāng)月有沒有確認(rèn)收入,我正常每月按實際來計提發(fā)放工資就行,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬就行是嘛

宋生老師 

2024 08/26 17:08
你好!不是,沒有結(jié)轉(zhuǎn)的時候,先入勞務(wù)成本,有收入,再計入主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本

m18025518 

2024 08/26 17:09
好的,謝謝老師

宋生老師 

2024 08/26 17:10
你好!不用客氣的了
