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會(huì)計(jì)分錄怎么寫

m284727918| 提問時(shí)間:2024 09/23 10:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
確認(rèn)銷售收入: 借:應(yīng)收賬款等 169500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 150000(169500÷1.13) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)19500(150000×13%) 確認(rèn)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:庫存商品等(根據(jù)購進(jìn)貨物用途確定科目) 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)71 貸:銀行存款等(根據(jù)實(shí)際付款方式確定科目) 如果有未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額,無需做賬務(wù)處理,在增值稅納稅申報(bào)表中反映留抵稅額即可。如果有未繳納的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 繳納增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 貸:銀行存款。
2024 09/23 10:07
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