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問題已解決

請問本公司本月銷項金額為7075.47元,銷項稅額:424.53元 取得進(jìn)項發(fā)票2279.21元,進(jìn)項稅額:22.79元進(jìn)項發(fā)票已認(rèn)證 請問怎么做分錄?

m638357618| 提問時間:2024 10/16 11:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
確認(rèn)銷售收入時: 借:應(yīng)收賬款等 7500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 7075.47 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)424.53 取得并認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票時: 借:庫存商品等 2279.21 貸:應(yīng)付賬款等 2279.21 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)22.79 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 22.79 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅: 應(yīng)交增值稅 = 銷項稅額 424.53 - 進(jìn)項稅額 22.79 = 401.74 元 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)401.74 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 401.74
2024 10/16 11:41
m638357618
2024 10/16 11:45
你好,老師,下月實際繳納應(yīng)交增值稅,怎么做會計分錄?
樸老師
2024 10/16 11:47
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸銀行存款
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