問題已解決
老師,提供專業(yè)服務的員工 工資當月計入生產(chǎn)成本,確認收入的時候才結轉到主營業(yè)務成本對嗎



是的,對的,是這么做的。
2024 10/22 08:29

財務 

2024 10/22 08:47
收入我全額確認之后,后續(xù)這個服務產(chǎn)生的人工成本直接計入主營業(yè)務成本嗎,還是作為管理費用呢,比如我9月開了全額發(fā)票,收入一起確認了的,但是我10月還有人工成本

郭老師 

2024 10/22 08:48
那收入你是提前做了還是怎么啦?

財務 

2024 10/22 08:51
就是提前做了,因為對方要求開全票

郭老師 

2024 10/22 08:51
那你成本先暫估,你下一個月發(fā)生了紅沖之前的暫估在做發(fā)票的就是。

財務 

2024 10/22 08:53
人工成本也可以暫估嗎,因為服務幾乎沒有其他票據(jù),都是技術人員的工資

郭老師 

2024 10/22 08:55
是的對的,可以暫估的。

財務 

2024 10/22 08:58
好的,謝謝

郭老師 

2024 10/22 08:58
不用客氣,工作愉快。

財務 

2024 10/22 10:01
這樣子可以嗎,一般需要哪些附件呢

郭老師 

2024 10/22 10:03
借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估沒有原始憑證。

財務 

2024 10/22 10:04
為什么是應付賬款呢,因為只是工資

郭老師 

2024 10/22 10:05
你好,贊估贊估呀,人工費呀,他也做不了工資不是嗎?工資是當月計提,當月的。

財務 

2024 10/22 10:06
這樣可以嗎

郭老師 

2024 10/22 10:08
可以的,可以這么做的。

財務 

2024 10/22 10:09
好的,謝謝

郭老師 

2024 10/22 10:11
不用客氣,工作愉快。
