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問(wèn)題已解決

上月收了一筆收入已開(kāi)票4000,本月發(fā)生退回3000,紅沖4000,重開(kāi)1000的發(fā)票,直接記收入沒(méi)有過(guò)應(yīng)收賬款的情況下,我怎么在賬上體現(xiàn)退回的3000

lxy| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/22 19:43
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,分錄.涉及到應(yīng)收或者退貨款 借:應(yīng)收賬款 -3000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 負(fù)數(shù)
2024 10/22 19:44
lxy
2024 10/22 19:59
紅沖做個(gè)負(fù)數(shù)的分錄,再做個(gè)1000的正確分錄這個(gè)怎么體現(xiàn)退回的三千
高輝老師
2024 10/22 20:44
也可以的 借:應(yīng)收賬款 -4000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 負(fù) 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 負(fù)
高輝老師
2024 10/22 20:44
也可以的 借:應(yīng)收賬款 -4000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 負(fù) 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
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