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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師,收到利息發(fā)票如何做賬 比如每月還款100元,沒收到發(fā)票 借:短期借款100 貸:銀行存款100 收到利息發(fā)票是不是: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出100 貸:短期借款100



可以的,可以這么做的。
2024 10/23 09:50

84784970 

2024 10/23 09:56
如果一開始沒收到發(fā)票就
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出100
貸:銀行存款100
下個月收到利息發(fā)票呢
又該怎么做賬

郭老師 

2024 10/23 09:57
借,應(yīng)付利息。借,財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù),
借,財(cái)務(wù)費(fèi)用。貸,應(yīng)付利息。

84784970 

2024 10/23 10:13
直接用
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出100
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 -100 可以嗎

郭老師 

2024 10/23 10:16
可以的,可以這么做的。第二個是借,不是貸。

84784970 

2024 10/23 10:29
好的 這樣做的意義只是為了拿到票做個賬嗎

郭老師 

2024 10/23 10:33
對的是的,證明發(fā)票收到了。你之前是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,沒有發(fā)票。

84784970 

2024 10/23 10:49
直接用
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出100
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 100
如果貸方是正數(shù),這樣做也可以嗎

郭老師 

2024 10/23 10:51
你好,軟件做帳的最好不要這么做

84784970 

2024 10/23 11:02
哦哦,財(cái)務(wù)費(fèi)用只能在借方

郭老師 

2024 10/23 11:02
你好
對的是的對的。

84784970 

2024 10/23 14:20
老師,我看代賬公司做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,沒有用轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡
比如:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)1500
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)1510
感覺是2筆分錄結(jié)合了
很簡潔,這樣做可以嗎

郭老師 

2024 10/23 14:20
他省略了一步的可以的,但是這個不正規(guī)。
