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問題已解決

如果業(yè)主補(bǔ)繳之前的物業(yè)費,要求開發(fā)票,但是這部分已經(jīng)在未開票收入里面交過稅了,那怎么開票處理呢

趙小白| 提問時間:2024 11/07 16:40
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 增值稅申報表附表一,可以在未開票收入填之前金額的負(fù)數(shù)沖銷。
2024 11/07 16:43
趙小白
2024 11/07 16:51
開票的話正常開是吧
Fenny老師
2024 11/07 16:54
是的,正常開票,申報時未開票收入填負(fù)數(shù)就可以了。
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