問題已解決
郭老師接 ,下午好[咖啡] 請教你一個問題。實行企業(yè)會計準則的建筑公司,在某一個月當中,按施工進度確認的收入是1000萬,當月未開出發(fā)票,這1000萬是不是在申報增值稅就相當于是無票收入一樣的操作呢?



對的是的,是這么做的。
2024 11/14 15:41

84784970 

2024 11/14 15:44
然后如果跨季度開出這1000萬的發(fā)票,賬務怎么處理呢?申報增值稅、所得稅又怎么操作呢?

郭老師 

2024 11/14 15:51
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費,應交增值稅跨年了借以前年度損益調整
應交稅費
貸應收賬款,
借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費
所得稅這個1正數1負數不影響
增值稅。在開具的發(fā)票一欄填寫正數

84784970 

2024 11/14 16:08
不太明白,老師

郭老師 

2024 11/14 16:08
你好,第一個是確認收入。
第二個是跨年紅沖的。
第三個是開發(fā)票的收入。

84784970 

2024 11/14 16:14
按施工進度結算時:
借:合同結算-收入結轉 1090
貸:主營業(yè)務收入1000
應交稅費(銷)90
是這樣嗎?

郭老師 

2024 11/14 16:14
之前你做了合同結算的嗎?借應收賬款或者銀行存款貸合同結算。如果是的話,可以。

84784970 

2024 11/14 16:21
用企業(yè)會計準則是用合同結算科目吧?

郭老師 

2024 11/14 16:21
新企業(yè)會計準則合同結算,老企業(yè)會計準則工程結算

84784970 

2024 11/14 16:26
不跨年的話,在開發(fā)票時:
借:應收賬款/銀行存款/合同負債 1090
貸:合同結算-價款結算 1090
是嗎?

郭老師 

2024 11/14 16:27
借合同結算負數
貸主營業(yè)務收入負數
應交稅費,負數
借合同結算
貸,主營業(yè)務收入
應交稅費

84784970 

2024 11/14 16:34
先紅沖結算時確認的收入,在按正常開票時做收入是嗎?

郭老師 

2024 11/14 16:35
是的,對的,是這么做的。

84784970 

2024 11/14 16:44
這樣的話合同結算科目不是一直都有余額了?

郭老師 

2024 11/14 16:48
不會的,沒有余額。你看下一個正數借方,一個正數負數借方。你當時不是只做了一個借銀行存款貸合同結算的?

84784970 

2024 11/14 16:55
我的意思是按你這種方法的話,合同結算就一直有余額了吧?

84784970 

2024 11/14 16:56
按施工進度結算時:
借:合同結算-收入結轉 1090
貸:主營業(yè)務收入1000
應交稅費(銷)90
不跨年的話,在開發(fā)票時:
借:應收賬款/銀行存款/合同負債 1090
貸:合同結算-價款結算 1090
用我這種方法是否可以呢?

郭老師 

2024 11/14 17:39
借,銀行存款,貸,合同結算。
借,合同結算。貸,主營業(yè)務收入應交稅費。
借,合同結算負數。貸,主營業(yè)務收入負數,應交稅費負數。
借,合同結算。貸,主營業(yè)務收入應交稅費。哪里有余額,哪個有余額,哪個科目有余額,多少余額?借方,貸方。

郭老師 

2024 11/14 17:39
可以啊,沒有問題,就是這么做呀??缒炅艘彩沁@么做。

84784970 

2024 11/14 17:57
跨年的話這里面的營業(yè)務收入變成以前年度損益調整是吧?

郭老師 

2024 11/14 18:07
你好是的,是這么做的。
