国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

郭老師接 ,下午好[咖啡] 請教你一個問題。實行企業(yè)會計準則的建筑公司,在某一個月當中,按施工進度確認的收入是1000萬,當月未開出發(fā)票,這1000萬是不是在申報增值稅就相當于是無票收入一樣的操作呢?

84784970| 提問時間:2024 11/14 15:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,是這么做的。
2024 11/14 15:41
84784970
2024 11/14 15:44
然后如果跨季度開出這1000萬的發(fā)票,賬務怎么處理呢?申報增值稅、所得稅又怎么操作呢?
郭老師
2024 11/14 15:51
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費,應交增值稅跨年了借以前年度損益調整 應交稅費 貸應收賬款, 借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費 所得稅這個1正數1負數不影響 增值稅。在開具的發(fā)票一欄填寫正數
84784970
2024 11/14 16:08
不太明白,老師
郭老師
2024 11/14 16:08
你好,第一個是確認收入。 第二個是跨年紅沖的。 第三個是開發(fā)票的收入。
84784970
2024 11/14 16:14
按施工進度結算時: 借:合同結算-收入結轉 1090 貸:主營業(yè)務收入1000 應交稅費(銷)90 是這樣嗎?
郭老師
2024 11/14 16:14
之前你做了合同結算的嗎?借應收賬款或者銀行存款貸合同結算。如果是的話,可以。
84784970
2024 11/14 16:21
用企業(yè)會計準則是用合同結算科目吧?
郭老師
2024 11/14 16:21
新企業(yè)會計準則合同結算,老企業(yè)會計準則工程結算
84784970
2024 11/14 16:26
不跨年的話,在開發(fā)票時: 借:應收賬款/銀行存款/合同負債 1090 貸:合同結算-價款結算 1090 是嗎?
郭老師
2024 11/14 16:27
借合同結算負數 貸主營業(yè)務收入負數 應交稅費,負數 借合同結算 貸,主營業(yè)務收入 應交稅費
84784970
2024 11/14 16:34
先紅沖結算時確認的收入,在按正常開票時做收入是嗎?
郭老師
2024 11/14 16:35
是的,對的,是這么做的。
84784970
2024 11/14 16:44
這樣的話合同結算科目不是一直都有余額了?
郭老師
2024 11/14 16:48
不會的,沒有余額。你看下一個正數借方,一個正數負數借方。你當時不是只做了一個借銀行存款貸合同結算的?
84784970
2024 11/14 16:55
我的意思是按你這種方法的話,合同結算就一直有余額了吧?
84784970
2024 11/14 16:56
按施工進度結算時: 借:合同結算-收入結轉 1090 貸:主營業(yè)務收入1000 應交稅費(銷)90 不跨年的話,在開發(fā)票時: 借:應收賬款/銀行存款/合同負債 1090 貸:合同結算-價款結算 1090 用我這種方法是否可以呢?
郭老師
2024 11/14 17:39
借,銀行存款,貸,合同結算。 借,合同結算。貸,主營業(yè)務收入應交稅費。 借,合同結算負數。貸,主營業(yè)務收入負數,應交稅費負數。 借,合同結算。貸,主營業(yè)務收入應交稅費。哪里有余額,哪個有余額,哪個科目有余額,多少余額?借方,貸方。
郭老師
2024 11/14 17:39
可以啊,沒有問題,就是這么做呀??缒炅艘彩沁@么做。
84784970
2024 11/14 17:57
跨年的話這里面的營業(yè)務收入變成以前年度損益調整是吧?
郭老師
2024 11/14 18:07
你好是的,是這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取