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問題已解決

老師,單位吸納重點群體,去年有個增值稅減免650,漏入賬了,今年補記應該怎么做賬呢?需要通過以前年度損益嗎?還是直接補入借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款);貸:其他收益 ?

72643083| 提問時間:2024 11/14 20:13
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cindy趙老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,注冊會計師,中級會計師
如果金額較小,對財務報表整體影響不大,可以直接補記: 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 貸:其他收益 但如果從更嚴謹?shù)慕嵌然蛘呓痤~較大,最好通過“以前年度損益調整”科目來處理。因為這是屬于上一年度的經(jīng)營收益,通過以下分錄補記: 1.?補記減免稅款 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 貸:以前年度損益調整 2.?調整利潤分配 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配 - 未分配利潤(如果涉及盈余公積調整,還要調整盈余公積)
2024 11/14 20:14
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