問題已解決
21的稅費多計提了,與實際繳納的差了一萬多,22年的時候又少計提了兩萬多,需要沖減和補提么?怎么做分錄



你好,具體的是哪一個稅款?
2024 11/15 09:48
用戶123456789 

2024 11/15 09:54
所得稅還有增值稅

郭老師 

2024 11/15 09:55
增值稅一般納稅人借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。這個就是結(jié)轉(zhuǎn)的。跨年當(dāng)年都是一樣。

郭老師 

2024 11/15 09:56
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
然后企業(yè)所得稅的借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配,未分配利潤
貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅。
用戶123456789 

2024 11/15 15:33
21年多提,22年少提,現(xiàn)在補提企業(yè)所得稅的話做一筆就可以了嗎

郭老師 

2024 11/15 15:35
你好
做了兩個
的借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配,未分配利潤
貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅。
一個紅沖
一個補的
用戶123456789 

2024 11/15 15:37
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 11/15 15:37
不用客氣
工作愉快
