問題已解決
老師,以前公司外賬做賬,然后他們賬上一直掛著生產(chǎn)成本一百多萬,應該是發(fā)了工資領了材料然后產(chǎn)成品沒入庫,我這個后面怎么做賬?



你好,你可以結轉入庫
2024 12/02 08:48

peier 

2024 12/02 08:50
還有2023年累計下來的,我都不知道有生產(chǎn)多少產(chǎn)品出來,怎么結轉入庫?

宋生老師 

2024 12/02 08:52
你好,說實話,這種,如果之前沒有做好進銷存,老師也沒辦法做到準確。
外賬,本身就跟實際不符。一般都是根據(jù)你開發(fā)票出去來做的。如果你有不開發(fā)票收入,沒有申報,就永遠平不了。

peier 

2024 12/02 09:52
之前都沒有開票,那我這個現(xiàn)在最好是怎么處理好呢

宋生老師 

2024 12/02 09:53
你好,這個你要弄的話你,你只能按照現(xiàn)在盤點的數(shù)據(jù)來做。

宋生老師 

2024 12/02 09:53
你去盤點現(xiàn)有的數(shù)據(jù)。

peier 

2024 12/02 10:03
我10月份接手的,10月份生產(chǎn)的已經(jīng)結轉了,就前面的生產(chǎn)成本還在那里,我是問下生產(chǎn)經(jīng)理以前的產(chǎn)量,然后結轉就行了嗎?

宋生老師 

2024 12/02 10:03
你好,是的你結轉下來。你看你現(xiàn)在有哪一些庫存商品?
