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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問沖銷上年管理費(fèi)用,分錄應(yīng)該怎么做,今年取得專票,怎么訂正分錄?



您好,這個管理費(fèi)用付了嗎
2024 12/04 14:15

小脖耿耿 

2024 12/04 14:18
今年來票時付的款

劉艷紅老師 

2024 12/04 14:24
借:以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)
借:銀行存款正數(shù)
再做
借:以前度損益調(diào)整 正數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款

小脖耿耿 

2024 12/04 16:13
yinhang存款怎么做兩筆?

劉艷紅老師 

2024 12/04 16:16
前面那筆做正數(shù),后面這筆就貸方就平掉了

劉艷紅老師 

2024 12/04 16:16
前面那筆做正數(shù),后面這筆就貸方就平掉了

小脖耿耿 

2024 12/04 16:20
不沖銷上年憑證的貸方嗎?當(dāng)時走的其他應(yīng)付款,今年來票時走的yinhang存款

小脖耿耿 

2024 12/04 16:21
款是今年付的,一正一負(fù),yinhang余額對不上

劉艷紅老師 

2024 12/04 16:22
一正一負(fù),就沒有余額了,為什么對不上了

小脖耿耿 

2024 12/04 16:24
不沖銷上年憑證的貸方嗎?當(dāng)時走的其他應(yīng)付款,今年來票時走的yinhang存款,yinhang存款時減少的

劉艷紅老師 

2024 12/04 16:25
借:以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)
貸:其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)
再做
借:以前度損益調(diào)整 正數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)天正
貸:其他應(yīng)付款正

小脖耿耿 

2024 12/04 16:32
訂正的分錄,貸:yinhang存款正數(shù)嗎

小脖耿耿 

2024 12/04 16:33
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,需要通過以前年度損益調(diào)整科目過渡一下是嗎?

劉艷紅老師 

2024 12/04 16:33
用利潤分配-未分配這個

小脖耿耿 

2024 12/04 16:36
上年結(jié)轉(zhuǎn)損益了,需要做調(diào)整嗎,怎么做

劉艷紅老師 

2024 12/04 16:37
就是用這個利潤分配這個科目
