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問(wèn)題已解決

我們進(jìn)貨有增值稅票,進(jìn)項(xiàng)票,售貨沒(méi)有增值稅票,那一般納稅人怎么交稅

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/05 19:09
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)算銷項(xiàng)稅額:即使沒(méi)開(kāi)發(fā)票,發(fā)生應(yīng)稅銷售行為也要計(jì)算。若已知含稅銷售額,先換算成不含稅銷售額(不含稅銷售額 = 含稅銷售額 ÷(1 + 增值稅稅率)),再用不含稅銷售額乘以稅率得到銷項(xiàng)稅額。 確定進(jìn)項(xiàng)稅額:憑進(jìn)貨的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額確定。 計(jì)算應(yīng)納稅額:用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,即應(yīng)納稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額。同時(shí)要注意依法核算。
2024 12/05 19:12
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