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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上個(gè)月把對(duì)公收到學(xué)員的培訓(xùn)費(fèi)計(jì)入了預(yù)收賬款,這個(gè)月已開發(fā)票,怎么做分錄,但是開發(fā)票金額與收款金額不一致,又怎么做分錄



借:預(yù)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
增值稅-銷項(xiàng)稅
2024 12/06 09:33

m323517118 

2024 12/06 09:39
那本月已開的發(fā)票金額做賬是不是要減掉預(yù)收賬款的

家權(quán)老師 

2024 12/06 09:41
收到錢月份
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
開票做收入
借:預(yù)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
增值稅-銷項(xiàng)稅

m323517118 

2024 12/06 09:44
那開票金額比如2000,收款1000,怎么做差額

家權(quán)老師 

2024 12/06 09:45
關(guān)鍵是為啥會(huì)有差額呢?
