問題已解決
不是本公司員工報銷的費用,是專票,可以用于抵扣嗎



您好,這個的話是什么類別的啊,這個
2024 12/11 15:41

賬1 

2024 12/11 15:51
住宿費的發(fā)票

賬1 

2024 12/11 15:52
我們公司員工幫忙報銷的發(fā)票

小鎖老師 

2024 12/11 15:52
住宿費發(fā)票不能抵扣的,這個

賬1 

2024 12/11 17:04
老師如果抵扣錯了,應(yīng)該怎么改呢

小鎖老師 

2024 12/11 17:04
那你做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,這個就可以的哈

賬1 

2024 12/11 17:07
在申報增值稅時也做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎

賬1 

2024 12/11 17:08
老師分錄怎么寫呢

小鎖老師 

2024 12/11 17:11
您好,對的,這個是轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅的

賬1 

2024 12/11 17:52
老師,那那個進(jìn)項稅的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,應(yīng)該怎么做呢?

賬1 

2024 12/11 17:52
老師,那那個進(jìn)項稅的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,應(yīng)該怎么做呢?

賬1 

2024 12/11 17:52
老師,那那個進(jìn)項稅的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,應(yīng)該怎么做呢?

小鎖老師 

2024 12/11 21:43
您好,是抵扣過,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的分錄對嗎
