問題已解決
客戶找我們,我們找酒店和配套 發(fā)票是酒店和配套開給客戶,我們開差價給酒店和配套 流水是客戶付給我們,我們付給酒店 這個情況要怎么做賬?稅務(wù)有什么問題嗎?



收到客戶款記其他應(yīng)付款,支付酒店款沖減該科目,收到酒店發(fā)票后將差價部分確認為收入并計繳增值稅,賬務(wù)處理要規(guī)范且留存業(yè)務(wù)憑證防范稅務(wù)風險,按規(guī)定申報繳納增值稅與企業(yè)所得稅。
2024 12/12 10:30

84784987 

2024 12/12 10:37
1、收款:
借:銀行
貸:其他應(yīng)付款-酒店
2、付款:
借:其他應(yīng)付款-酒店
貸:銀行存款
3、確認收入:
借:其他應(yīng)付款
貸:主營業(yè)務(wù)收入:差價
應(yīng)交增值稅
是這樣吧

羊小羊老師 

2024 12/12 10:40
是的沒錯!按差額繳費!
