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老師早上好,就是我提交一個注銷,他說我2021年收入比2022年高,到管理費用比2022年少,實際上2022年有開了四個月房租發(fā)票,之前的沒開,沒開的時候我房租沒做那么高,我怎么回復稅務局比較好呢,有什么建議容易過呢
樸老師
??|
提問時間:08/25 10:26
#稅務#
關于公司注銷時稅務差異的情況說明 XX 稅務局: 您好! 貴局在我司注銷審核中關注到 2021 年與 2022 年收入、管理費用存在差異,我司高度重視,經(jīng)全面核查,現(xiàn)將差異原因及情況說明如下: 一、管理費用差異原因 —— 房租發(fā)票補開影響 我司 2021 - 2022 年涉及房租費用的業(yè)務,因出租方發(fā)票開具延遲,導致費用入賬跨期,具體如下: (一)2021 年房租費用入賬情況 2021 年實際發(fā)生房租支出共計XX 元(按租賃協(xié)議年租金標準測算 ),但出租方僅在 [具體月份] 提供了 [X] 個月(對應金額XX 元 )的發(fā)票。依據(jù)《企業(yè)會計準則》“權責發(fā)生制” 及稅務合規(guī)要求,我司僅將已取得發(fā)票的XX 元計入 2021 年管理費用,剩余未取得發(fā)票的房租(對應 [具體月份],金額XX 元 )因缺乏合規(guī)憑證,暫未入賬。 (二)2022 年房租費用入賬情況 2022 年 [具體月份],出租方補開了 2021 年未開票期間([具體月份],金額XX 元 )的房租發(fā)票,同時開具了 2022 年 1 - 4 月房租發(fā)票(金額XX 元 )。我司于 2022 年將這兩部分房租(合計XX 元 )全額計入管理費用,導致 2022 年管理費用因 “補記前期房租 + 當期正常房租”,金額高于 2021 年。 二、收入差異原因 —— 經(jīng)營環(huán)境變化導致 2022 年,我司受 [具體客觀因素,如市場需求萎縮 / 行業(yè)競爭加劇 / 客戶訂單減少等,需結合實際] 影響,業(yè)務規(guī)模收縮,收入較 2021 年自然回落(2021 年收入XX 元,2022 年收入XX 元 ),與費用波動無直接關聯(lián),屬于正常經(jīng)營差異。 三、佐證材料清單 為說明上述情況真實性,我司提供以下資料: 《房屋租賃合同》(注明租賃期限、年租金標準,可佐證房租金額及跨期情況 ); 2022 年補開的房租發(fā)票(含 2021 年補開部分,發(fā)票備注可體現(xiàn)補開期間 ); 房租付款憑證(銀行回單 / 轉賬記錄,匹配發(fā)票金額與實際支出 ); 2021 - 2022 年收入確認依據(jù)(如銷售合同、發(fā)貨單、收款記錄,說明收入變動合理性 )。 我司嚴格遵守會計準則及稅收法規(guī),費用跨期系發(fā)票延遲開具導致,無主觀違規(guī)意圖。若貴局需進一步核實,我司將全力配合補充資料,懇請理解與支持! 此致 敬禮 [公司名稱] [日期] [聯(lián)系人及電話]
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老師,請問業(yè)主損壞了物業(yè)的設備,報了保險,保險公司直接打錢到物業(yè),那維修發(fā)票是維修方開給物業(yè)?還是開給保險公司呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/25 10:23
#稅務#
您好,這種是開給保險公司
?閱讀? 120
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公司的章程在哪里可以下載?
文文老師
??|
提問時間:08/25 10:23
#稅務#
通??稍谡沾髲d或市場監(jiān)督管理局,直接調閱
?閱讀? 13
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公司24年12月6日成立,辦下來的營業(yè)執(zhí)照,租用的廠房,什么時候申報房產(chǎn)土地稅
文文老師
??|
提問時間:08/25 10:22
#稅務#
由出租方交納房產(chǎn)稅
?閱讀? 14
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A公司的員工注冊的個體戶,這個個體戶能開票給A公司嗎?
文文老師
??|
提問時間:08/25 10:19
#稅務#
個體戶能開票給A公司
?閱讀? 10
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你好,一般納稅人開普票9個點,也是用進項抵扣,正常交稅來哈
文文老師
??|
提問時間:08/25 10:18
#稅務#
是,一般納稅人開普票9個點,也是用進項抵扣,正常交稅
?閱讀? 17
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什么時候申報繳納房產(chǎn)稅,取得房產(chǎn)的下個月嗎?
文文老師
??|
提問時間:08/25 10:17
#稅務#
是的,取得房產(chǎn)的下個月
?閱讀? 12
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老師 公司購買推廣服務年費 怎么做賬
小菲老師
??|
提問時間:08/25 10:14
#稅務#
同學,你好 借:管理費用-服務費 貸:銀行存款
?閱讀? 11
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比如A公司貸款,從B公司過賬。 銀行放貸100萬,直接打款到B公司,然后B公司私賬轉到A公司。 這個稅務賬怎么做賬更合理???
家權老師
??|
提問時間:08/25 10:09
#稅務#
那個正常做賬做平就行,稅務不管的
?閱讀? 16
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公司法人沒上社保,算公司員工嗎
宋生老師
??|
提問時間:08/25 10:02
#稅務#
你好,沒有上社保,就不要當員工申報了。
?閱讀? 8
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吳永生辟生字怎么寫
文文老師
??|
提問時間:08/25 09:57
#稅務#
生的辟生字,可以寫成 甡
?閱讀? 196
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客戶問他缺多少成本,怎么看啊
文文老師
??|
提問時間:08/25 09:54
#稅務#
可看利潤表的利潤總額
?閱讀? 24
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老板有個項目 三個人合伙 能收到一筆居間費大概3000萬左右 請問這個收入大概要交多少稅?怎么樣可以合理的少繳稅?
宋生老師
??|
提問時間:08/25 09:47
#稅務#
你好,你說的收款方,是個人還是公司
?閱讀? 24
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公司股東通過無形資產(chǎn)投資的,現(xiàn)要轉讓所有股權,股本是不是就是無形資產(chǎn)評估報告中的價值呢
小菲老師
??|
提問時間:08/25 09:46
#稅務#
同學,你好 嗯嗯,是的
?閱讀? 14
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國內公司控股新加坡公司,現(xiàn)在新加坡公司需要付新加坡供應商貨款后直接出口,國內公司怎么轉賬到國外呢?賬怎么做呢?
宋生老師
??|
提問時間:08/25 09:41
#稅務#
你好,是支付投資款出去嗎
?閱讀? 16
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老師好,請問一下,甲方把運輸單據(jù)弄掉了。讓我們運輸公司拿自己的銷售聯(lián)給他們,我們可以憑復印件和對賬單入賬嗎?我們是銷售方。我們車隊長總是這樣子,完全掌控不了他
家權老師
??|
提問時間:08/25 09:40
#稅務#
每次對方接收叫對方簽字,遺失票據(jù)自行負責,最多提供復印件給對方
?閱讀? 7
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#提問:老師:個體工商戶什么時候要申報什么稅種?
宋生老師
??|
提問時間:08/25 09:36
#稅務#
你好,這個季度申報增值稅及附加,印花說,個人生產(chǎn)經(jīng)營所得。 如果你有員工,按月度申報工資薪金個稅。
?閱讀? 10
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請問老師,單位是加油站,有租賃站有直營站,都有便利店,想問一下如果租賃站給公司和其他租賃站開便利店商品的發(fā)票,加價3個點,風險大不?
家權老師
??|
提問時間:08/25 09:34
#稅務#
可以那樣處理的,沒問題的
?閱讀? 14
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老師好,我單位成立子公司,子公司要刮白,準備從人市上找工人做,我單位支出錢時工人肯定不會給開發(fā)票,我作為財務人員,應該怎么做
家權老師
??|
提問時間:08/25 09:33
#稅務#
那么叫對方打收據(jù),還是正常做勞務費,給申報個稅
?閱讀? 10
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本公司銷售小麥業(yè)務,收到進項專票,途中發(fā)生合理損耗,如何開銷項發(fā)票?需要在發(fā)票上體現(xiàn)損耗嗎?如何做呢
小菲老師
??|
提問時間:08/25 09:30
#稅務#
同學,你好 途中發(fā)生合理損耗,不影響開票,正常開具就行
?閱讀? 9
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老師,請問開發(fā)票,開研發(fā)和技術服務費的發(fā)票,可以0稅率的嗎?
文文老師
??|
提問時間:08/25 09:29
#稅務#
可以開免稅稅率,不是零稅率
?閱讀? 10
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老師麻煩問一下,一個財務怎么控制公司的合規(guī)呢?
文文老師
??|
提問時間:08/25 09:23
#稅務#
財務很難控制的,財務主要從發(fā)票合規(guī)與付款合規(guī)方面規(guī)范
?閱讀? 8
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我公司和岳陽鴻升這家因經(jīng)濟糾紛,法院判決支付剩余貨款10萬后,支付對方利息費30060元開發(fā)票,因之前雙方縮減協(xié)議是2萬,現(xiàn)在對方說縮減對方不認,那對應該給我們開多少發(fā)票呢
家權老師
??|
提問時間:08/25 09:15
#稅務#
縮減不認的要加上去2萬和利息
?閱讀? 66
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公司貨物出口給客戶,客戶讓發(fā)貨到他們貨代,沒有給我們提供報關單,貨款是國外匯進來的,銀行外匯管理說只能填不報關樣品費,可以么?然后申報該怎么申報?
宋生老師
??|
提問時間:08/25 09:12
#稅務#
你好,這種是申報要看稅務局,一般情況下,沒有報關單,就是按內銷操作的多。
?閱讀? 12
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收到第三方傭金的款,開票名稱可以開什么呢
文文老師
??|
提問時間:08/25 09:10
#稅務#
可開具現(xiàn)代服務*推廣服務或居間服務
?閱讀? 23
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老師,公司有個員工24年離職時補償金匯總到工資扣了個稅,現(xiàn)在需要更正申報,更正時,沒有享受到免稅,看到提示為本地年平均工資為0元,請問要怎么操作?
宋生老師
??|
提問時間:08/25 08:57
#稅務#
你好,這個建議你直接去大廳處理。如果直接是0應該是系統(tǒng)問題。
?閱讀? 26
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小規(guī)模納稅人,補交以前年度的增值稅怎么做會計分局
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/25 08:53
#稅務#
借:利潤分配-未分配 貸:應交稅費
?閱讀? 9
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請問外貿出口貿易國(地區(qū))是寫對方客戶國家嗎?還是自己國家?
宋生老師
??|
提問時間:08/25 08:46
#稅務#
在外貿出口業(yè)務中,“貿易國(地區(qū))” 需填寫對方客戶所在的國家(地區(qū)),而非出口方(自己)國家。
?閱讀? 15
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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,原本是計劃不退稅,填報數(shù)據(jù)填在收入那里調增了,是不是要補記不開票收入要補交增值稅?如果不想交自己增值稅,有什么方法補救?謝謝
樸老師
??|
提問時間:08/25 08:45
#稅務#
是否補增值稅: 若調增的是增值稅應稅收入(如之前漏記的應稅銷售),且納稅義務已發(fā)生,需補增值稅;若調增的是非應稅收入(如不征稅收入調整),不涉及。 關鍵看調增收入是否屬于增值稅應稅范圍及納稅義務是否成立。 補救方法(限合規(guī)): 核查納稅義務:確認收入是否真到增值稅納稅義務發(fā)生時間,未到可暫不繳。 利用進項 / 優(yōu)惠:找未抵扣進項票認證抵扣,或看能否用增值稅優(yōu)惠(如加計抵減)抵減應繳額。 修正業(yè)務核算:若因會計處理或稅法理解錯導致,重新正確核算,按規(guī)調整計稅,減少應繳額。
?閱讀? 7
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公司賬戶打工資13000
宋生老師
??|
提問時間:08/25 08:44
#稅務#
你好的,你的問題是什么呢
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