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老師,稅務(wù)師1例題,不動產(chǎn)自用改為職工福利轉(zhuǎn)出進項稅額稅率為何是5%
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/28 23:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 題干中,金額2000萬,稅額100萬,也就是之前我們?nèi)〉玫倪M項稅發(fā)票,就是按簡化方法計算開票的,稅率就是5% 之前抵扣的適用稅率是5%,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,也是要按5%的稅率計算轉(zhuǎn)出。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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對于同一筆短期借款,企業(yè)支付利息的方式對企業(yè)當(dāng)期損益沒有影響。為什么?
郭老師
??|
提問時間:04/28 20:29
#稅務(wù)師#
你好支付的那一個月的
?閱讀? 116
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請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
文文老師
??|
提問時間:04/28 18:09
#稅務(wù)師#
傭金匯算扣除比例是按全年收入
?閱讀? 109
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請問老師,這個房產(chǎn)稅的題目p1關(guān)于租賃合同約定有免收租金期限的,沒有明白題目中為什么不是用的3000的原值,而是用的p2余值的計算方法
小王老師
??|
提問時間:04/28 17:54
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 免租期房產(chǎn)稅是按照從價計征的,也就是免租期以及無租使用期間,雖然名義上是出租了,但是實際沒有收租金,房產(chǎn)稅從價計征。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 156
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老師,匯算清繳的職工薪酬工資跟個稅的不一致,差點,可以嗎,賬上多,個稅申報的少
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 16:43
#稅務(wù)師#
您好,這個要按實際的來填
?閱讀? 171
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2024年暫估的分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 20000 貸 應(yīng)付賬款暫估 20000 25年這2萬票沒來,A105000表30欄納稅調(diào)增20000, 賬上調(diào)整分錄 借 應(yīng)付賬款暫估20000 貸 利潤分配未分配利潤,這樣對嗎,其他表還需要填嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 16:05
#稅務(wù)師#
你好,你實際有收到這個貨物嗎
?閱讀? 123
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企業(yè)安置殘疾人,他和殘疾證到期時間是2024年9月13日,在2024年的企業(yè)所得稅匯算時,還能享受殘疾人工資加計扣除嗎?如果2025年還沒有換新的就不殘疾證就不能享受了是嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/28 15:44
#稅務(wù)師#
沒事的,交足了社保就可以。及時更換了就行
?閱讀? 145
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老師,請問下,國外所得稅為什么用25%-20%呢?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 15:17
#稅務(wù)師#
你好,我們這邊是25%對方那里是20%,算差額。
?閱讀? 114
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你好,想了解下非獨立核算的分公司稅務(wù)注銷前要做哪些事項,注銷時要提交哪些資料?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 14:09
#稅務(wù)師#
稅務(wù)注銷前需完成的事項 結(jié)清稅款:確保所有應(yīng)納稅款、滯納金和罰款已結(jié)清。 發(fā)票處理:繳銷所有未使用的發(fā)票和稅務(wù)登記證件。 稅務(wù)清算:非獨立核算的分公司不需要進行稅務(wù)清算,但需確保稅務(wù)事項已完結(jié)。
?閱讀? 127
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老師,請問怎么查詢一家公司是不是一般納稅人?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 14:06
#稅務(wù)師#
您好,在電子稅務(wù)局上面看增值稅的報表就可以了
?閱讀? 123
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老師好,公司在香港有個匯豐賬號(開戶不是同一個公司,法人是一樣),客戶打款在匯豐賬號,匯豐轉(zhuǎn)回國內(nèi)賬號,這種可以報關(guān)退稅嗎,會有風(fēng)險不
郭老師
??|
提問時間:04/28 12:17
#稅務(wù)師#
是首次嗎?不是首次的話沒有關(guān)系,出委托書。但是盡量的以后不要這么做。
?閱讀? 153
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請問老師,單位的工資總額全年為零,還需要申報殘保金么?
文文老師
??|
提問時間:04/28 11:38
#稅務(wù)師#
單位的工資總額全年為零,還需要申報殘保金,只是不用交
?閱讀? 119
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麻煩老師看看我們企業(yè)的稅負率: 不含稅全年營業(yè)收入:15950866.42 增值稅:68195.41 附加稅:7634.63 所得稅預(yù)算:16918.86。麻煩老師算一下稅負率情況。
郭老師
??|
提問時間:04/28 11:24
#稅務(wù)師#
所有的嗎?如果是的話,68195.41+763,4.63+16918.86)÷15950866.42 稍等我找下計算
?閱讀? 102
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D選項不就是將自產(chǎn)委托加工或購進的貨物用于抵償債務(wù)嗎?也應(yīng)該叫視同銷售呀,請再解釋一下為什么選D好嗎? 下列業(yè)務(wù)不屬于增值稅視同銷售的是()。 A.單位無償向其他企業(yè)提供廣告服務(wù) B.單位無償為其他個人提供交通運輸服務(wù) C.單位無償為關(guān)聯(lián)企業(yè)提供建筑服務(wù) D.單位以自建的房產(chǎn)抵償建筑材料款
張老師
??|
提問時間:04/28 10:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: D選項屬于以房產(chǎn)抵債,屬于實際抵償而非無償贈送,因此不屬于增值稅視同銷售。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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A選項不就是第八條規(guī)定 "單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務(wù)嗎″?也應(yīng)該視同銷售啊,為什么這里又不視同呢?請再解釋一下好嗎? 下列屬于視同銷售的有()。 A.為本單位員工無償提供班車服務(wù) B.向客戶無償提供信息咨詢服務(wù) C.個體工商戶聘用的員工為雇主提供取得工資的服務(wù) D.為客戶無償提供廣告設(shè)計服務(wù) E.向關(guān)聯(lián)單位無償提供貸款服務(wù)
范老師
??|
提問時間:04/28 10:50
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: A選項中,單位為本單位員工無償提供的班車服務(wù)不屬于營業(yè)行為,不視同銷售。而B、D和E選項中的服務(wù)是向外部客戶或關(guān)聯(lián)單位提供的,這些情況需要視同銷售。C選項中,員工為雇主提供服務(wù)并取得工資,這也不屬于增值稅的征收范圍。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 149
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老師請問我們公司是中外合資公司,我們每年要付給日本母公司支付提成費,要代扣代繳企業(yè)所得稅,是不是就屬于是非居民企業(yè)的境外注冊、境內(nèi)無機構(gòu)、場所,但有來源中國境內(nèi)所得的企業(yè)情況
張老師
??|
提問時間:04/28 10:48
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,需代扣代繳10%企業(yè)所得稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 168
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老師,麻煩問下這題該怎么做呢? 甲公司將其持有的A公司長期股權(quán)投資全部出售,取得價款200萬元。處置時該項長期股權(quán)投資的賬面余額為160萬元(其中成本130萬元,其他權(quán)益變動15萬元,損益調(diào)整15萬元)已計提減值準(zhǔn)備5萬元。不考慮其他因素,則該公司處置該項長期股權(quán)投資時應(yīng)確認投資收益的金額為( )萬元
小王老師
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提問時間:04/28 10:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 該公司處置該項長期股權(quán)投資時應(yīng)確認投資收益的金額=200-160+15=55萬元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 160
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不考慮所得稅嗎? 某企業(yè)每月固定制造費用20000元,固定銷售費用5000元,固定管理費用50000元。單位變動制造成本50元單位變動銷售費用9元,單位變動管理費用1元。該企業(yè)生產(chǎn)一種產(chǎn)品,單價100元,所得稅稅率為25%,如果保證本年不虧損,則至少應(yīng)銷售()件產(chǎn)品。 A:22500 B:1875 C:7500 D:3750
趙老師
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提問時間:04/28 10:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不考慮所得稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 167
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同一個市不同區(qū)之間的移送也屬于異地移送嗎?視同銷售需要繳納增值稅?
郭鋒老師
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提問時間:04/28 10:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 根據(jù)你提供的圖片內(nèi)容,關(guān)于同一個市不同區(qū)之間的貨物移送是否屬于異地移送以及是否需要視同銷售繳納增值稅,可以總結(jié)如下: 1.**異地移送的定義**:根據(jù)圖片內(nèi)容,企業(yè)內(nèi)部不同機構(gòu)之間的貨物移送,只有在這些機構(gòu)位于不同的縣(市)時,才會被視為異地移送。因此,同一個市的不同區(qū)之間的移送不屬于異地移送。 2.**視同銷售的條件**:貨物移送視同銷售的條件包括: -機構(gòu)必須在不同縣(市)。 -貨物移送后必須“用于銷售”,即受貨機構(gòu)向購買方開具發(fā)票或收取貨款。 3.**同一市不同區(qū)的情況**:由于同一個市的不同區(qū)不滿足“不同縣(市)”的條件,因此這種情況下的貨物移送不視同銷售,不需要繳納增值稅。 因此,在同一個市的不同區(qū)之間的貨物移送不屬于異地移送,不需要視同銷售繳納增值稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 236
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老師,請問一下酒廠銷售白酒,銷售總價格含外包裝物價,開票可以分項開在一張發(fā)票上嗎(比如總價1000元,開成某某酒900,包裝物100)。主要就是考慮外包裝不繳納消費稅考慮
張老師
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提問時間:04/28 10:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以的,銷售白酒時如果將酒和外包裝物分開計價,并且在發(fā)票上分別列明,那么外包裝物部分確實不需要繳納消費稅。但需要注意的是,這種分項開票的方式必須符合稅務(wù)機關(guān)的相關(guān)規(guī)定,確保真實、合理。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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2008年和2009年不是新增應(yīng)納稅差異各10萬,為什么在下面計算應(yīng)稅所得時就是減10萬呢
范老師
??|
提問時間:04/28 10:34
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因為應(yīng)納稅暫時性差異是未來應(yīng)納稅,增加的當(dāng)期不需要納稅,所以計算應(yīng)納稅所得額時是要減去應(yīng)納稅暫時性差異的,即減去10。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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商務(wù)活動的餐票、住宿費、買鞋費計入什么科目?
文文老師
??|
提問時間:04/28 10:04
#稅務(wù)師#
可計入 管理費用-業(yè)務(wù)宣傳費
?閱讀? 98
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商務(wù)活動買的鞋可以報銷嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/28 09:58
#稅務(wù)師#
商務(wù)活動買的鞋可以報銷。
?閱讀? 94
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請問老師這兩題的區(qū)別在哪
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/28 09:20
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 要求不一樣,9-3要求計算的是總成本,9-4要求計算的是單位成本。 抱歉,如果您還有疑問,您可以再具體描述一下您的疑問嗎? 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 145
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老師,一般納稅人,飲用水增值稅稅率13吧
宋生老師
??|
提問時間:04/28 08:29
#稅務(wù)師#
你好,如果是水廠的話,稅率9%,其他的桶裝水,瓶裝水這些的話是13%。
?閱讀? 128
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老師,長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備在所得稅匯算清繳時填在哪個表里的哪一項?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 08:08
#稅務(wù)師#
長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備需要在 A105000《納稅調(diào)整項目明細表》 中填報,具體填在第33行“(二)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金
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針對于2025年稅務(wù)師考試中涉稅相關(guān)法律,擬進行提前備考,根據(jù)2024年-2025年將出現(xiàn)的教材變化,哪幾章可以通過2024年的課程進行提前學(xué)習(xí)
周老師
??|
提問時間:04/27 19:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 由于2025年稅務(wù)師考試的具體變動尚未明確,但預(yù)計稅一、稅二和實務(wù)等科目會有較大調(diào)整。因此,對于涉稅相關(guān)法律的提前備考,可以先通過2024年的課程學(xué)習(xí)增值稅、資源稅、關(guān)稅等內(nèi)容,這些章節(jié)在2024年的教材中已經(jīng)有所涉及,對2025年的備考也有一定幫助。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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轉(zhuǎn)租農(nóng)業(yè)土地,可以做無票收入嗎,有些什么稅,稅率是多少
樸老師
??|
提問時間:04/27 18:46
#稅務(wù)師#
轉(zhuǎn)租農(nóng)業(yè)土地,符合規(guī)定可做無票收入。涉及稅種及稅率如下: 增值稅:一般計稅 9%,簡易計稅 5%,用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)免征。 城建稅:市區(qū) 7%、縣城和鎮(zhèn) 5%、其他地區(qū) 1%。 教育費附加:3%。 地方教育費附加:2%。 城鎮(zhèn)土地使用稅:依當(dāng)?shù)匾?guī)定,直接用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的土地免稅。 企業(yè)所得稅:并入應(yīng)納稅所得額計算。個人轉(zhuǎn)租按財產(chǎn)租賃所得繳個人所得稅。 印花稅:存在爭議,需按當(dāng)?shù)囟惥忠?,可能按租賃合同 1‰繳納。
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老師你好,咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表有變動嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/27 17:28
#稅務(wù)師#
不確定,有的地方稅局與去年有變動,有的地方稅局,沒有變動
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我們是總公司,代分公司付貨款,分公司再把貨款還給我們,但是分公司沒錢,讓另一個公司轉(zhuǎn)到我們公戶,我們在開票,這樣操作可以嗎
小鎖老師
??|
提問時間:04/27 16:59
#稅務(wù)師#
您好,這個是可以的,能這樣操作
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