国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久
關(guān)閉
免費(fèi)問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗(yàn)
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實(shí)務(wù)
稅務(wù)
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務(wù)師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財(cái)務(wù)軟件
Excel
您好老師,進(jìn)項(xiàng)0.64怎么計(jì)算出來的?
小鎖老師
??|
提問時間:04/29 09:22
#稅務(wù)師#
你好,你說的是題目幾???
?閱讀? 129
?收藏? 1
老師,這題房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn),一般計(jì)稅方式,我的理解是全額納稅,就是30000/(1+9%).9%,為什么答案需要30000-7000呢?
樸老師
??|
提問時間:04/29 08:39
#稅務(wù)師#
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)一般計(jì)稅轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn),為避免重復(fù)征稅,計(jì)算增值稅銷售額時,可從全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中,扣除當(dāng)期銷售項(xiàng)目對應(yīng)的土地價(jià)款,所以本題要30000 - 7000 ,再算稅額。
?閱讀? 92
?收藏? 0
老師你好,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
樸老師
??|
提問時間:04/29 06:51
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這個可以的
?閱讀? 109
?收藏? 0
老師,稅務(wù)師1例題,不動產(chǎn)自用改為職工福利轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額稅率為何是5%
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/28 23:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 題干中,金額2000萬,稅額100萬,也就是之前我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,就是按簡化方法計(jì)算開票的,稅率就是5% 之前抵扣的適用稅率是5%,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,也是要按5%的稅率計(jì)算轉(zhuǎn)出。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 175
?收藏? 1
對于同一筆短期借款,企業(yè)支付利息的方式對企業(yè)當(dāng)期損益沒有影響。為什么?
郭老師
??|
提問時間:04/28 20:29
#稅務(wù)師#
你好支付的那一個月的
?閱讀? 116
?收藏? 0
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報(bào)表
文文老師
??|
提問時間:04/28 18:09
#稅務(wù)師#
傭金匯算扣除比例是按全年收入
?閱讀? 109
?收藏? 0
請問老師,這個房產(chǎn)稅的題目p1關(guān)于租賃合同約定有免收租金期限的,沒有明白題目中為什么不是用的3000的原值,而是用的p2余值的計(jì)算方法
小王老師
??|
提問時間:04/28 17:54
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 免租期房產(chǎn)稅是按照從價(jià)計(jì)征的,也就是免租期以及無租使用期間,雖然名義上是出租了,但是實(shí)際沒有收租金,房產(chǎn)稅從價(jià)計(jì)征。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 156
?收藏? 1
老師,匯算清繳的職工薪酬工資跟個稅的不一致,差點(diǎn),可以嗎,賬上多,個稅申報(bào)的少
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 16:43
#稅務(wù)師#
您好,這個要按實(shí)際的來填
?閱讀? 171
?收藏? 1
2024年暫估的分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 20000 貸 應(yīng)付賬款暫估 20000 25年這2萬票沒來,A105000表30欄納稅調(diào)增20000, 賬上調(diào)整分錄 借 應(yīng)付賬款暫估20000 貸 利潤分配未分配利潤,這樣對嗎,其他表還需要填嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 16:05
#稅務(wù)師#
你好,你實(shí)際有收到這個貨物嗎
?閱讀? 123
?收藏? 1
企業(yè)安置殘疾人,他和殘疾證到期時間是2024年9月13日,在2024年的企業(yè)所得稅匯算時,還能享受殘疾人工資加計(jì)扣除嗎?如果2025年還沒有換新的就不殘疾證就不能享受了是嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/28 15:44
#稅務(wù)師#
沒事的,交足了社保就可以。及時更換了就行
?閱讀? 145
?收藏? 1
老師,請問下,國外所得稅為什么用25%-20%呢?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 15:17
#稅務(wù)師#
你好,我們這邊是25%對方那里是20%,算差額。
?閱讀? 114
?收藏? 0
你好,想了解下非獨(dú)立核算的分公司稅務(wù)注銷前要做哪些事項(xiàng),注銷時要提交哪些資料?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 14:09
#稅務(wù)師#
稅務(wù)注銷前需完成的事項(xiàng) 結(jié)清稅款:確保所有應(yīng)納稅款、滯納金和罰款已結(jié)清。 發(fā)票處理:繳銷所有未使用的發(fā)票和稅務(wù)登記證件。 稅務(wù)清算:非獨(dú)立核算的分公司不需要進(jìn)行稅務(wù)清算,但需確保稅務(wù)事項(xiàng)已完結(jié)。
?閱讀? 128
?收藏? 1
老師,請問怎么查詢一家公司是不是一般納稅人?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/28 14:06
#稅務(wù)師#
您好,在電子稅務(wù)局上面看增值稅的報(bào)表就可以了
?閱讀? 123
?收藏? 1
老師好,公司在香港有個匯豐賬號(開戶不是同一個公司,法人是一樣),客戶打款在匯豐賬號,匯豐轉(zhuǎn)回國內(nèi)賬號,這種可以報(bào)關(guān)退稅嗎,會有風(fēng)險(xiǎn)不
郭老師
??|
提問時間:04/28 12:17
#稅務(wù)師#
是首次嗎?不是首次的話沒有關(guān)系,出委托書。但是盡量的以后不要這么做。
?閱讀? 153
?收藏? 1
請問老師,單位的工資總額全年為零,還需要申報(bào)殘保金么?
文文老師
??|
提問時間:04/28 11:38
#稅務(wù)師#
單位的工資總額全年為零,還需要申報(bào)殘保金,只是不用交
?閱讀? 119
?收藏? 0
麻煩老師看看我們企業(yè)的稅負(fù)率: 不含稅全年?duì)I業(yè)收入:15950866.42 增值稅:68195.41 附加稅:7634.63 所得稅預(yù)算:16918.86。麻煩老師算一下稅負(fù)率情況。
郭老師
??|
提問時間:04/28 11:24
#稅務(wù)師#
所有的嗎?如果是的話,68195.41+763,4.63+16918.86)÷15950866.42 稍等我找下計(jì)算
?閱讀? 102
?收藏? 0
D選項(xiàng)不就是將自產(chǎn)委托加工或購進(jìn)的貨物用于抵償債務(wù)嗎?也應(yīng)該叫視同銷售呀,請?jiān)俳忉屢幌聻槭裁催xD好嗎? 下列業(yè)務(wù)不屬于增值稅視同銷售的是()。 A.單位無償向其他企業(yè)提供廣告服務(wù) B.單位無償為其他個人提供交通運(yùn)輸服務(wù) C.單位無償為關(guān)聯(lián)企業(yè)提供建筑服務(wù) D.單位以自建的房產(chǎn)抵償建筑材料款
張老師
??|
提問時間:04/28 10:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: D選項(xiàng)屬于以房產(chǎn)抵債,屬于實(shí)際抵償而非無償贈送,因此不屬于增值稅視同銷售。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 167
?收藏? 1
A選項(xiàng)不就是第八條規(guī)定 "單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務(wù)嗎″?也應(yīng)該視同銷售啊,為什么這里又不視同呢?請?jiān)俳忉屢幌潞脝幔?下列屬于視同銷售的有()。 A.為本單位員工無償提供班車服務(wù) B.向客戶無償提供信息咨詢服務(wù) C.個體工商戶聘用的員工為雇主提供取得工資的服務(wù) D.為客戶無償提供廣告設(shè)計(jì)服務(wù) E.向關(guān)聯(lián)單位無償提供貸款服務(wù)
范老師
??|
提問時間:04/28 10:50
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: A選項(xiàng)中,單位為本單位員工無償提供的班車服務(wù)不屬于營業(yè)行為,不視同銷售。而B、D和E選項(xiàng)中的服務(wù)是向外部客戶或關(guān)聯(lián)單位提供的,這些情況需要視同銷售。C選項(xiàng)中,員工為雇主提供服務(wù)并取得工資,這也不屬于增值稅的征收范圍。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 149
?收藏? 1
老師請問我們公司是中外合資公司,我們每年要付給日本母公司支付提成費(fèi),要代扣代繳企業(yè)所得稅,是不是就屬于是非居民企業(yè)的境外注冊、境內(nèi)無機(jī)構(gòu)、場所,但有來源中國境內(nèi)所得的企業(yè)情況
張老師
??|
提問時間:04/28 10:48
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,需代扣代繳10%企業(yè)所得稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 170
?收藏? 1
老師,麻煩問下這題該怎么做呢? 甲公司將其持有的A公司長期股權(quán)投資全部出售,取得價(jià)款200萬元。處置時該項(xiàng)長期股權(quán)投資的賬面余額為160萬元(其中成本130萬元,其他權(quán)益變動15萬元,損益調(diào)整15萬元)已計(jì)提減值準(zhǔn)備5萬元。不考慮其他因素,則該公司處置該項(xiàng)長期股權(quán)投資時應(yīng)確認(rèn)投資收益的金額為( )萬元
小王老師
??|
提問時間:04/28 10:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 該公司處置該項(xiàng)長期股權(quán)投資時應(yīng)確認(rèn)投資收益的金額=200-160+15=55萬元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 160
?收藏? 1
不考慮所得稅嗎? 某企業(yè)每月固定制造費(fèi)用20000元,固定銷售費(fèi)用5000元,固定管理費(fèi)用50000元。單位變動制造成本50元單位變動銷售費(fèi)用9元,單位變動管理費(fèi)用1元。該企業(yè)生產(chǎn)一種產(chǎn)品,單價(jià)100元,所得稅稅率為25%,如果保證本年不虧損,則至少應(yīng)銷售()件產(chǎn)品。 A:22500 B:1875 C:7500 D:3750
趙老師
??|
提問時間:04/28 10:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不考慮所得稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 167
?收藏? 1
同一個市不同區(qū)之間的移送也屬于異地移送嗎?視同銷售需要繳納增值稅?
郭鋒老師
??|
提問時間:04/28 10:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 根據(jù)你提供的圖片內(nèi)容,關(guān)于同一個市不同區(qū)之間的貨物移送是否屬于異地移送以及是否需要視同銷售繳納增值稅,可以總結(jié)如下: 1.**異地移送的定義**:根據(jù)圖片內(nèi)容,企業(yè)內(nèi)部不同機(jī)構(gòu)之間的貨物移送,只有在這些機(jī)構(gòu)位于不同的縣(市)時,才會被視為異地移送。因此,同一個市的不同區(qū)之間的移送不屬于異地移送。 2.**視同銷售的條件**:貨物移送視同銷售的條件包括: -機(jī)構(gòu)必須在不同縣(市)。 -貨物移送后必須“用于銷售”,即受貨機(jī)構(gòu)向購買方開具發(fā)票或收取貨款。 3.**同一市不同區(qū)的情況**:由于同一個市的不同區(qū)不滿足“不同縣(市)”的條件,因此這種情況下的貨物移送不視同銷售,不需要繳納增值稅。 因此,在同一個市的不同區(qū)之間的貨物移送不屬于異地移送,不需要視同銷售繳納增值稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 236
?收藏? 1
老師,請問一下酒廠銷售白酒,銷售總價(jià)格含外包裝物價(jià),開票可以分項(xiàng)開在一張發(fā)票上嗎(比如總價(jià)1000元,開成某某酒900,包裝物100)。主要就是考慮外包裝不繳納消費(fèi)稅考慮
張老師
??|
提問時間:04/28 10:36
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以的,銷售白酒時如果將酒和外包裝物分開計(jì)價(jià),并且在發(fā)票上分別列明,那么外包裝物部分確實(shí)不需要繳納消費(fèi)稅。但需要注意的是,這種分項(xiàng)開票的方式必須符合稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)規(guī)定,確保真實(shí)、合理。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 145
?收藏? 1
2008年和2009年不是新增應(yīng)納稅差異各10萬,為什么在下面計(jì)算應(yīng)稅所得時就是減10萬呢
范老師
??|
提問時間:04/28 10:34
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 因?yàn)閼?yīng)納稅暫時性差異是未來應(yīng)納稅,增加的當(dāng)期不需要納稅,所以計(jì)算應(yīng)納稅所得額時是要減去應(yīng)納稅暫時性差異的,即減去10。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 143
?收藏? 1
商務(wù)活動的餐票、住宿費(fèi)、買鞋費(fèi)計(jì)入什么科目?
文文老師
??|
提問時間:04/28 10:04
#稅務(wù)師#
可計(jì)入 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
?閱讀? 98
?收藏? 0
商務(wù)活動買的鞋可以報(bào)銷嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/28 09:58
#稅務(wù)師#
商務(wù)活動買的鞋可以報(bào)銷。
?閱讀? 94
?收藏? 0
請問老師這兩題的區(qū)別在哪
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/28 09:20
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 要求不一樣,9-3要求計(jì)算的是總成本,9-4要求計(jì)算的是單位成本。 抱歉,如果您還有疑問,您可以再具體描述一下您的疑問嗎? 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 145
?收藏? 1
老師,一般納稅人,飲用水增值稅稅率13吧
宋生老師
??|
提問時間:04/28 08:29
#稅務(wù)師#
你好,如果是水廠的話,稅率9%,其他的桶裝水,瓶裝水這些的話是13%。
?閱讀? 128
?收藏? 1
老師,長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備在所得稅匯算清繳時填在哪個表里的哪一項(xiàng)?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 08:08
#稅務(wù)師#
長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備需要在 A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》 中填報(bào),具體填在第33行“(二)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金
?閱讀? 107
?收藏? 0
針對于2025年稅務(wù)師考試中涉稅相關(guān)法律,擬進(jìn)行提前備考,根據(jù)2024年-2025年將出現(xiàn)的教材變化,哪幾章可以通過2024年的課程進(jìn)行提前學(xué)習(xí)
周老師
??|
提問時間:04/27 19:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 由于2025年稅務(wù)師考試的具體變動尚未明確,但預(yù)計(jì)稅一、稅二和實(shí)務(wù)等科目會有較大調(diào)整。因此,對于涉稅相關(guān)法律的提前備考,可以先通過2024年的課程學(xué)習(xí)增值稅、資源稅、關(guān)稅等內(nèi)容,這些章節(jié)在2024年的教材中已經(jīng)有所涉及,對2025年的備考也有一定幫助。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 163
?收藏? 1
上一頁
1
...
32
33
34
35
36
...
500
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問