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有限責(zé)任公司分公司(國(guó)有獨(dú)資)表示什么?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/02 17:08
#稅務(wù)#
表示總公司是國(guó)有獨(dú)資公司,現(xiàn)在增設(shè)了分公司
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財(cái)政部稅務(wù)總局公告2022年第15號(hào),老師這個(gè)公告說的小規(guī)模免稅,開的專票免稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/02 17:08
#稅務(wù)#
你好 開的專票,不免稅
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建筑公司給臨時(shí)工發(fā)放工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如果申報(bào)個(gè)稅是按薪金所得申報(bào)還是什么申報(bào)
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/02 17:05
#稅務(wù)#
建筑公司給臨時(shí)工發(fā)放工資,需要申報(bào)個(gè)稅,可按工資申報(bào)
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老師,農(nóng)民工工資有12萬抵扣這個(gè)說法嘛?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/02 17:05
#稅務(wù)#
你好,沒有這個(gè)說法的
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我司是建筑公司,因工程貨款100萬無法收回,對(duì)方以一套房子抵債,但房子價(jià)值70萬,那么虧了30萬入營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?需要什么入賬依據(jù)呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/02 17:00
#稅務(wù)#
是的 自己寫個(gè)說明調(diào)增就可以
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劉艷紅老師 我想問一下 就是 平時(shí)工資計(jì)提分錄 你不用考慮別的問題
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/02 16:58
#稅務(wù)#
您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
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老師你好,我想咨詢一下我們公司員工的工資有從3600到26,000,他們的社保是如何計(jì)算的?因?yàn)槲沂且粋€(gè)新手小白,還希望老師詳細(xì)列出社保的計(jì)算公式和如何做社保的會(huì)計(jì)分錄。
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/02 16:57
#稅務(wù)#
社保計(jì)算:先按當(dāng)?shù)厣绫;鶖?shù)上下限定基數(shù)(工資<下限按下限,>上限按上限,中間按實(shí)際工資),再用基數(shù) × 固定比例:個(gè)人繳 10.5% 左右(養(yǎng)老 8%+ 醫(yī)療 2%+ 失業(yè) 0.5%),公司繳 24.7%-26.4% 左右(養(yǎng)老 16%+ 醫(yī)療 8%+ 失業(yè) 0.5%+ 工傷 0.2%-1.9%)。 會(huì)計(jì)分錄: 計(jì)提時(shí):借 “管理費(fèi)用 / 生產(chǎn)成本等 - 社保(公司部分)”“應(yīng)付職工薪酬 - 工資(個(gè)人部分)”,貸 “應(yīng)付職工薪酬 - 社保(公司 + 個(gè)人)”; 繳納時(shí):借 “應(yīng)付職工薪酬 - 社?!保J “銀行存款”。
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深圳的公司7月份做了一般注銷的公告9月7號(hào)的話要去注銷工商,但是稅務(wù)還沒有注銷,如果晚點(diǎn)去處理的話,可以嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/02 16:56
#稅務(wù)#
稅務(wù)沒有注銷,工商注銷不了
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老師你好,我們公司的商砼生產(chǎn)設(shè)備租賃給了 A公司,現(xiàn)在是A公司在做生產(chǎn)銷售?,F(xiàn)在有甲公司找我們代加工商砼 我們公司是小規(guī)模納稅人,A公司是一般納稅人,我們應(yīng)該用哪個(gè)公司簽代加工合同比較合理合法
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/02 16:54
#稅務(wù)#
你們按提供服務(wù)開票,對(duì)方按代加工開票,但是你們要提供材料
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老師,我是一家勞務(wù)建筑分包公司,上月才成立,今天開了一張勞務(wù)發(fā)票,款還沒收到,也許下個(gè)月對(duì)方公司才打款給我公司,請(qǐng)問我現(xiàn)在怎么做分錄?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/02 16:47
#稅務(wù)#
你還是正常做收入,借方是應(yīng)收賬款
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老師,公司減資,實(shí)收資本減少,但是由于賬上資金不足,目前未完成資金退回,專管員讓更改財(cái)務(wù)報(bào)表與減資后的注冊(cè)資本一致,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄如何做?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/02 16:40
#稅務(wù)#
借:實(shí)收資本 貸:其他應(yīng)付款-股東
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第四題的第五個(gè)問的數(shù)字是怎么算出來的
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/02 16:39
#稅務(wù)#
步驟 1:計(jì)算收到預(yù)收款時(shí)的預(yù)繳增值稅 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)收到預(yù)收款時(shí),需按3% 預(yù)征率預(yù)繳增值稅。題目中提到 “預(yù)售房屋收取了 1.2 億元首付款”“已收到 8.5 億元房屋預(yù)收款”,假設(shè)總預(yù)收款為 8.5 億元(結(jié)合 “交付時(shí)銷售了 65%”,推測(cè)預(yù)售階段累計(jì)收款 8.5 億),則: 預(yù)繳增值稅 = 預(yù)收款 ÷ (1 + 9%) × 3% = 85000 ÷ (1 + 9%) × 3% ≈ 85000 ÷ 1.09 × 0.03 ≈ 2357.80 萬元 步驟 2:計(jì)算交付時(shí)的當(dāng)期應(yīng)納稅額 適用一般計(jì)稅方法時(shí),銷售額和允許扣除的土地價(jià)款需按公式計(jì)算: 當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款 =(支付的土地價(jià)款 + 拆遷補(bǔ)償款)× 已售面積比例 土地價(jià)款 3 億 + 拆遷補(bǔ)償款 0.5 億 = 35000 萬元,已售 65%,所以: 當(dāng)期允許扣除土地價(jià)款 = 35000 × 65% = 22750 萬元 當(dāng)期銷售額 =(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用 - 當(dāng)期允許扣除土地價(jià)款)÷ (1 + 9%) 全部收款 8.5 億(假設(shè)交付時(shí)對(duì)應(yīng)銷售額為 8.5 億,因已售 65% 且收款 8.5 億),則: 當(dāng)期銷售額 = (85000 - 22750) ÷ (1 + 9%) = 62250 ÷ 1.09 ≈ 57110.09 萬元 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 × 9% = 57110.09 × 9% ≈ 5139.91 萬元 假設(shè)當(dāng)期無進(jìn)項(xiàng)稅額(題目未提及),則當(dāng)期應(yīng)納稅額≈5139.91 萬元 步驟 3:結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅 當(dāng)期應(yīng)納稅額(5139.91 萬) > 預(yù)繳增值稅(2357.80 萬),需將預(yù)繳增值稅全額結(jié)轉(zhuǎn)抵減當(dāng)期應(yīng)納稅額,分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅 2357.80 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 預(yù)交增值稅 2357.80
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一個(gè)員工7月份的工資忘記在當(dāng)月申報(bào)了,能不能在報(bào)8月個(gè)稅時(shí)一起報(bào)?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/02 16:38
#稅務(wù)#
能在報(bào)8月個(gè)稅時(shí)一起報(bào)
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老師,出口退稅有這個(gè)警告類,要怎么操作
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/02 16:35
#稅務(wù)#
先查看退稅系統(tǒng)里警告的具體內(nèi)容,再核對(duì)報(bào)關(guān)單、發(fā)票等信息是否有誤,檢查備案單證是否齊全,也可和主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,按要求補(bǔ)充資料或調(diào)整數(shù)據(jù)。
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國(guó)際運(yùn)輸合同繳納印花稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/02 16:30
#稅務(wù)#
國(guó)際運(yùn)輸合同繳納印花稅
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老師,我們是小規(guī)模納稅人,但有些取進(jìn)來的發(fā)票對(duì)方開的是專用發(fā)票,有關(guān)系嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/02 16:27
#稅務(wù)#
沒有關(guān)系,價(jià)稅合計(jì)入賬
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公司銷售鉛精礦銷售額110萬,鉛精礦含金部分在時(shí)候享受免稅,免稅銷售額60萬,共取得進(jìn)項(xiàng)60萬,取得進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候含金部分不能單獨(dú)計(jì)價(jià),進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出比例怎么計(jì)算
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/02 16:26
#稅務(wù)#
進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出比例=60/(110+60)
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老師,我這個(gè)月銷項(xiàng)多進(jìn)項(xiàng)少,可以少申報(bào)銷項(xiàng)稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/02 16:19
#稅務(wù)#
您好,可以的,沒有進(jìn)項(xiàng),直接交稅
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老師你好!乙公司把商砼生產(chǎn)線租給A公司 A公司在使用 現(xiàn)在甲公司找乙公司代加工商砼給他們 乙公司可以和甲公司簽合同嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/02 16:13
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
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乙公司為國(guó)有企業(yè),無償劃撥一個(gè)自行車棚給甲公司(國(guó)有企業(yè)),所有權(quán)已歸甲公司,甲公司按照評(píng)估報(bào)告5萬計(jì)入固定資產(chǎn),甲公司賬務(wù)處理怎么做,甲公司是否需要繳納增值稅?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/02 16:13
#稅務(wù)#
借:固定資產(chǎn) 貸:資本公積,不需要交增值稅
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老師,我上個(gè)月做了無票收入,這個(gè)月客戶要求開發(fā)票,在電子稅務(wù)局上填寫增值稅附表的時(shí)候未開具發(fā)票下面填寫負(fù)數(shù)嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/02 16:12
#稅務(wù)#
是,未開具發(fā)票下面填寫負(fù)數(shù)
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請(qǐng)問我的期初余額都平衡了,這個(gè)損益類科目的收入還需要填其他什么地方,因?yàn)榕麻_始做賬時(shí),那些損益類科目比如收入和費(fèi)用 成本不會(huì)統(tǒng)計(jì)到利潤(rùn)表中
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/02 16:06
#稅務(wù)#
期初余額平衡后,損益類科目(收入、費(fèi)用、成本)無需填到期初余額相關(guān)欄次(因其上期期末已結(jié)轉(zhuǎn)至 “本年利潤(rùn)”,期初余額為 0),要讓它們統(tǒng)計(jì)到利潤(rùn)表,核心是做好日常賬務(wù)處理時(shí)的科目歸屬和期末結(jié)轉(zhuǎn),具體只需兩步: 日常做賬時(shí),收入(如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)、費(fèi)用(如銷售費(fèi)用)、成本(如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)需直接計(jì)入對(duì)應(yīng)損益類科目(而非資產(chǎn)、負(fù)債類),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將這些科目的發(fā)生額歸集到利潤(rùn)表相關(guān)項(xiàng)目; 期末(月末 / 年末),需將所有損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至 “本年利潤(rùn)” 科目(收入轉(zhuǎn)貸方、費(fèi)用成本轉(zhuǎn)借方),結(jié)轉(zhuǎn)后損益類科目余額為 0,而 “本年利潤(rùn)” 的余額會(huì)反映在利潤(rùn)表 “凈利潤(rùn)” 項(xiàng),確保利潤(rùn)表數(shù)據(jù)完整。
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè),經(jīng)營(yíng)所得A表,是一年申報(bào)一次嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/02 16:04
#稅務(wù)#
您好,是的,這個(gè)是匯算清繳表
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老師好 旅行社代訂機(jī)票那種怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/02 16:03
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)收到的是專票嗎?如果是專票按票面上的稅費(fèi)來
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老師:公司提供產(chǎn)業(yè)、稅收、人才、市場(chǎng)咨詢服務(wù),開發(fā)票開咨詢服務(wù)-2級(jí)什么合適呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/02 15:56
#稅務(wù)#
可以開現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)
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你好老師,城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅,怎樣計(jì)提,繳納,月末怎么處理呢
小菲老師
??|
提問時(shí)間:09/02 15:55
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 次月繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
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老師請(qǐng)教下 ,享受5%稅率小微企業(yè)有哪三項(xiàng)條件要求
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/02 15:55
#稅務(wù)#
符合條件的新小型微利企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)的判斷標(biāo)準(zhǔn):從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合截至本期預(yù)繳申報(bào)所屬期末資產(chǎn)總額季度平均值不超過5000萬元、從業(yè)人數(shù)季度平均值不超過300人、應(yīng)納稅所得額不超過300萬元,可以享受優(yōu)惠政策。
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請(qǐng)問是家政行業(yè)小企業(yè)納稅人,可以開3個(gè)點(diǎn)的普票嗎?也是按照季度30萬免稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/02 15:55
#稅務(wù)#
小規(guī)模現(xiàn)在普票只能開1%
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老師,反向開票的,系統(tǒng)怎么知道哪個(gè)是正常開票,哪些是反向開票,反向開票申報(bào)的時(shí)候要如何處理?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/02 15:54
#稅務(wù)#
反向開票就是買方向賣方開票
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老師,車輛購置稅能抵扣增值稅和所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/02 15:49
#稅務(wù)#
車輛購置稅,不能抵扣增值稅,能抵所得稅
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