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本來對方80萬,款已經(jīng)收到,但是又有補(bǔ)充協(xié)議說退稅點(diǎn)差價,要退20萬給對方。這樣我們財(cái)務(wù)直接紅字開票二十萬還是掛營業(yè)外支出20萬,謝謝老師。
郭老師
??|
提問時間:03/15 16:57
#事業(yè)單位#
你好,最好還是開附屬發(fā)票,這樣的話你少交稅。
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原材料不具備儲存條件,進(jìn)原材料,借:生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品,貸:銀行存款。貨不夠給退回了部分貨款,退回的貨款我怎么做分錄
一鳴老師
??|
提問時間:04/01 15:53
#事業(yè)單位#
做相反的分錄就是了
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老師,填報(bào)教育經(jīng)費(fèi)的支出表和費(fèi)用表有什么區(qū)別呀
青老師
??|
提問時間:02/08 14:41
#事業(yè)單位#
你好; 你是填寫匯算里面的表格嗎
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老師,請問9月份固定資產(chǎn)折舊怎么做賬啊,22.2萬賬已轉(zhuǎn)票已收到計(jì)入固定資產(chǎn)了,18.6萬發(fā)票收到未付款,能計(jì)固定資產(chǎn)去折舊不?設(shè)備發(fā)票合計(jì)22.2萬+18.6萬=40.8萬
玲竹老師
??|
提問時間:10/17 15:29
#事業(yè)單位#
您好 請問固定資產(chǎn)已經(jīng)到單位開始使用了 對么
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老師:12月銀行存款下往來資金和非稅資金余額,是22年收入上繳國庫50萬后,申請回來30萬已使用,20萬是未申請回來的資金余額,20萬年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?現(xiàn)在2023年初,又申請回來了10萬,怎么做賬?
柯南老師
??|
提問時間:02/08 15:02
#事業(yè)單位#
你好 50萬預(yù)算是在22年嗎 還是按30萬的預(yù)算
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學(xué)校帶領(lǐng)幾個學(xué)生去集團(tuán)參加運(yùn)動會,獲得金牌,獎勵3名學(xué)生各200元。要怎么下賬
文文老師
??|
提問時間:05/29 16:22
#事業(yè)單位#
可計(jì)入 管理費(fèi)用-福利費(fèi)
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事業(yè)單位固定資產(chǎn)是放在累計(jì)盈余里面還是專用基金里面比較好
樸老師
??|
提問時間:05/22 16:15
#事業(yè)單位#
在事業(yè)單位會計(jì)核算中,固定資產(chǎn)一般不直接放在累計(jì)盈余或?qū)S没鹄?。 固定資產(chǎn)初始確認(rèn) 取得固定資產(chǎn)時,按照成本: 借:固定資產(chǎn) 貸:財(cái)政撥款收入 / 零余額賬戶用款額度 / 銀行存款等 預(yù)算會計(jì)做分錄: 借:事業(yè)支出等 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 / 資金結(jié)存 固定資產(chǎn)與累計(jì)盈余關(guān)系 累計(jì)盈余核算單位歷年實(shí)現(xiàn)的盈余扣除盈余分配后滾存的金額,以及因無償調(diào)入調(diào)出資產(chǎn)產(chǎn)生的凈資產(chǎn)變動額 。比如用專用基金購置固定資產(chǎn)時,會涉及累計(jì)盈余: 借:專用基金 貸:累計(jì)盈余 同時: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 ,這體現(xiàn)了凈資產(chǎn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整。 固定資產(chǎn)與專用基金關(guān)系 專用基金可用于購置固定資產(chǎn)。從專用基金列支購置固定資產(chǎn)時: 借:專用基金 貸:銀行存款 同時: 借:固定資產(chǎn) 貸:固定基金 (預(yù)算會計(jì)無需做分錄 ) ,反映專用基金的使用和固定資產(chǎn)的增加。
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事業(yè)單位2018年年末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?具體的會計(jì)分錄
樸老師
??|
提問時間:03/15 16:30
#事業(yè)單位#
年末將所有的財(cái)政補(bǔ)助收入支出轉(zhuǎn)到財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn),借:財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) 貸:事業(yè)支出(經(jīng)費(fèi)支出),借:財(cái)政補(bǔ)助收入 貸:財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)。然后真正的結(jié)轉(zhuǎn)留在財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余,結(jié)余轉(zhuǎn)到財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余。
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沒有交過增值稅,但企業(yè)所得清算產(chǎn)生交稅合法?
郭老師
??|
提問時間:05/09 12:34
#事業(yè)單位#
你好,你是小規(guī)模嗎?小規(guī)模季度30萬以內(nèi)可以免增值稅, 然后所得稅你有利潤該交所得稅的可以,這個不相關(guān)。
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老師您好,我在公立學(xué)校。我們學(xué)校聘請了一位執(zhí)行校長,年薪稅后50萬。請問一下,這種開發(fā)票的話,開培訓(xùn)費(fèi),咨詢費(fèi),勞務(wù)費(fèi),開哪個比較好呢?謝謝老師
樸老師
??|
提問時間:02/28 10:21
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個你按照工資申報(bào)就可以了 為啥開發(fā)票
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全電發(fā)票我進(jìn)去,身份選擇是選法定代表人還是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?
一鳴老師
??|
提問時間:03/14 10:00
#事業(yè)單位#
都可以的哈,只要能進(jìn)去就行
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老師,我們是公立醫(yī)院,是個區(qū)中醫(yī)醫(yī)院,又管了個社衛(wèi)中心。社衛(wèi)中心帳務(wù)獨(dú)立,但還是醫(yī)院財(cái)務(wù)作帳。想問比如我們這些財(cái)務(wù),管理人員能從社衛(wèi)中心再領(lǐng)份績效嗎,因?yàn)槲覀優(yōu)檫@個社衛(wèi)中心工作了。
曉兒老師
??|
提問時間:05/08 20:14
#事業(yè)單位#
如果為社衛(wèi)中心工作確實(shí)超出了本職工作范圍,形成長期固定的額外工作是可以的。
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五百強(qiáng)企業(yè)有哪些
波德老師
??|
提問時間:01/25 10:14
#事業(yè)單位#
你好,排名比較靠前的有國家電網(wǎng)、中石油、中石化、四大銀行等。
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請問老師,這些信息隨便填填就行了吧?
東老師
??|
提問時間:03/30 11:29
#事業(yè)單位#
沒錯的就是這樣的。
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老師,你好,行政單位從基本戶付出的錢需要做預(yù)算會計(jì)嗎?
金金老師
??|
提問時間:03/29 21:20
#事業(yè)單位#
您好,這個是需要的,需要
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某事業(yè)單位發(fā)生以下業(yè)務(wù):1月29日,外購新式打卡考勤軟件系統(tǒng)價值250000元,以財(cái)政撥款直接支付。1月31日,將自行研發(fā)無形資產(chǎn)發(fā)生的研究階段費(fèi)用轉(zhuǎn)入相關(guān)費(fèi)用。怎么根據(jù)以上內(nèi)容寫分錄?
東老師
??|
提問時間:12/27 10:53
#事業(yè)單位#
1. 1月29日外購打卡考勤軟件系統(tǒng): - 財(cái)務(wù)會計(jì)分錄: - 借:無形資產(chǎn)——打卡考勤軟件系統(tǒng) 250000 - 貸:財(cái)政撥款收入 250000 - 預(yù)算會計(jì)分錄: - 借:事業(yè)支出——財(cái)政撥款支出 250000 - 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 250000 2. 1月31日將自行研發(fā)無形資產(chǎn)研究階段費(fèi)用轉(zhuǎn)入相關(guān)費(fèi)用: - 財(cái)務(wù)會計(jì)分錄: - 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用(假設(shè)該無形資產(chǎn)用于業(yè)務(wù)活動,若有其他用途,對應(yīng)調(diào)整科目) - 貸:研發(fā)支出——研究支出 - 預(yù)算會計(jì):由于研究階段費(fèi)用在發(fā)生時已按收付實(shí)現(xiàn)制做過預(yù)算會計(jì)處理,此時不做分錄。
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我單位是自收自支的公益二類事業(yè)單位,原采用企業(yè)會計(jì)制度,現(xiàn)要轉(zhuǎn)為政府會計(jì)制度,想問政府會計(jì)制度中的凈收益科目和預(yù)算結(jié)余科目如何設(shè)置明細(xì)賬。
樸老師
??|
提問時間:03/20 14:45
#事業(yè)單位#
“本期盈余” 一般不設(shè)明細(xì)科目?!百Y金結(jié)存” 設(shè) “零余額賬戶用款額度”“貨幣資金”“財(cái)政應(yīng)返還額度” 明細(xì)科目,“貨幣資金”“財(cái)政應(yīng)返還額度” 可再細(xì)分?!柏?cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)” 按 “支出功能分類科目”“支出經(jīng)濟(jì)分類科目” 等設(shè)明細(xì),分 “基本支出結(jié)轉(zhuǎn)”“項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)” 等?!柏?cái)政撥款結(jié)余” 類似,分 “基本支出結(jié)余”“項(xiàng)目支出結(jié)余” 等。“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)” 按非財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目及 “支出功能分類科目”“支出經(jīng)濟(jì)分類科目” 設(shè)明細(xì)。“非財(cái)政撥款結(jié)余” 按 “支出功能分類科目”“支出經(jīng)濟(jì)分類科目” 設(shè)明細(xì),如有項(xiàng)目間接費(fèi)用或管理費(fèi),還需設(shè)相關(guān)明細(xì)科目。
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民非機(jī)構(gòu)在員工工資里扣工會費(fèi)來交機(jī)構(gòu)的工會費(fèi),是否合理?如何做分錄?
宋生老師
??|
提問時間:01/03 09:55
#事業(yè)單位#
你好,其實(shí)這個不合理的工會經(jīng)費(fèi)正常來說是公司交的。
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為什么企業(yè)交完水費(fèi),,自來水集團(tuán)給開具了兩張發(fā)票,一張專票自來水征稅,一張普票不征稅
樸老師
??|
提問時間:12/10 18:13
#事業(yè)單位#
自來水集團(tuán)開具兩張發(fā)票的原因如下: 水費(fèi)由多部分構(gòu)成,其中自來水水費(fèi)屬于增值稅應(yīng)稅收入,按規(guī)定繳納增值稅,所以開具增值稅專用發(fā)票; 而像污水處理費(fèi)等部分屬于代收費(fèi)用,不屬于增值稅應(yīng)稅范圍,按規(guī)定不征收增值稅,所以開具不征稅的普通發(fā)票。
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我們是事業(yè)單位,單位有一個鍋爐要報(bào)廢,財(cái)政說要可以報(bào)廢的技術(shù)鑒定報(bào)告,但是我們問是說找特種設(shè)備所,特種的回復(fù)是,他們不給出報(bào)告只給檢驗(yàn),所以這個報(bào)告現(xiàn)在誰能給出阿
樸老師
??|
提問時間:03/21 11:44
#事業(yè)單位#
這個可以找公司的來哦
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老師請問下陳燕老師辭職后,我找哪個老師,成人高考的
一鳴老師
??|
提問時間:03/16 16:59
#事業(yè)單位#
你好,你確定是在學(xué)堂報(bào)的班嗎?
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事業(yè)單位以前年度支錯款退回單位是否得交回財(cái)政
小天老師
??|
提問時間:02/12 07:10
#事業(yè)單位#
您好!需要退回財(cái)政國庫哦
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老師,三線城市的事業(yè)編會計(jì)學(xué)本科有機(jī)會進(jìn)去嗎?
青老師
??|
提問時間:02/08 15:15
#事業(yè)單位#
你好; 這個看地方 崗位的要求; 有的是可以本科學(xué)歷的 ;
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老師,您好,我是幼兒園食堂,教職工是刷臉支付餐費(fèi),第二天到銀行存款賬戶,每個月最后一天的刷卡,我是下個月收到,但是老師電子考勤入到當(dāng)月,我應(yīng)該怎么處理呢?
郭老師
??|
提問時間:11/29 14:03
#事業(yè)單位#
借其他貨幣資金,貸其他應(yīng)收款, 然后第二個月借銀行存款貸取的貨幣資金。
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老師,我們是區(qū)公立醫(yī)院,現(xiàn)在正在建門診樓,醫(yī)院買了一些慰問品,去建門診樓工地上去慰問那些建筑工人。想問這慰問品由醫(yī)院帳上支付還是醫(yī)院工會帳上支付。
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/19 10:26
#事業(yè)單位#
那個建議在工會賬戶列支
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老師,你好,請問股東認(rèn)繳資金沒有支付,需要做賬嗎
小菲老師
??|
提問時間:03/25 17:54
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 不需要做帳
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公立醫(yī)院醫(yī)療事故賠償,所附單據(jù):法院判決書,收款人身份證復(fù)印件,銀行卡復(fù)印件,個人紅聯(lián)收據(jù),住院病例,還需要附什么票據(jù),有法院判決書還需要重新簽一份協(xié)議書嗎?還有領(lǐng)導(dǎo)在哪個材料上簽批同意支付?
王超老師
??|
提問時間:02/13 09:47
#事業(yè)單位#
你好 這個最重要的,是你們領(lǐng)導(dǎo)簽字。 然后加上收據(jù)和判決書,其他的都是輔助資料的
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基數(shù)下調(diào)社保退費(fèi)怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/17 14:23
#事業(yè)單位#
借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用-社保
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您好老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào),營業(yè)利潤是負(fù)數(shù)。為什么減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅是正數(shù)呢
文文老師
??|
提問時間:03/29 14:47
#事業(yè)單位#
要看應(yīng)納稅所得額,企業(yè)所得稅有調(diào)整事項(xiàng),可能會令應(yīng)納稅所得額為正數(shù)
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2023年1月,某事業(yè)單位發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)1月1日 ,恢復(fù)上年度注銷的零余額賬戶用款額度100000元,同日,單位收到“財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書”,授權(quán)支付用款額度200000元,用于日常公費(fèi)支出,經(jīng)批準(zhǔn)確定為出差報(bào)賬賬戶。(2)1月2日,收到被投資單位宣告發(fā)放現(xiàn)金股利35000元。(3)1月5日,單位職工小李出差,向單位預(yù)借差旅費(fèi)5500元,款項(xiàng)通過銀行存款支付。(4)1月7日,無償調(diào)入一批辦(5)公物料存入倉庫,價值2300元,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用200元,款項(xiàng)通過銀行存款支付。(6)1月12日,小李出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)4500元。(7)1月15日,置換換入一臺顯示屏價值10000元,換出一臺投影儀,原值12000元,折舊3000元,置換過程中發(fā)生交通運(yùn)輸支出500元,第三方費(fèi)用300元,以財(cái)政授權(quán)支付支付相關(guān)費(fèi)用。(8)1月16日,為辦公室負(fù)責(zé)人到倉庫領(lǐng)用300元的辦公物料。怎么寫分錄?
樸老師
??|
提問時間:12/20 10:10
#事業(yè)單位#
1 月 1 日恢復(fù)零余額賬戶用款額度和收到授權(quán)支付額度 財(cái)務(wù)會計(jì) 借:零余額賬戶用款額度 300,000 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 100,000 貸:財(cái)政撥款收入 200,000 預(yù)算會計(jì) 借:資金結(jié)存 — 零余額賬戶用款額度 300,000 貸:資金結(jié)存 — 財(cái)政應(yīng)返還額度 100,000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 200,000 1 月 2 日收到現(xiàn)金股利 財(cái)務(wù)會計(jì) 借:應(yīng)收股利 35,000 貸:投資收益 35,000 借:銀行存款 35,000 貸:應(yīng)收股利 35,000 預(yù)算會計(jì) 借:資金結(jié)存 — 貨幣資金 35,000 貸:其他預(yù)算收入 35,000 1 月 5 日小李預(yù)借差旅費(fèi) 財(cái)務(wù)會計(jì) 借:其他應(yīng)收款 — 小李 5,500 貸:銀行存款 5,500 預(yù)算會計(jì) 借:事業(yè)支出 — 差旅費(fèi) 5,500 貸:資金結(jié)存 — 貨幣資金 5,500 1 月 7 日無償調(diào)入辦公物料并支付運(yùn)費(fèi) 財(cái)務(wù)會計(jì) 借:庫存物品 2,500(2300+200) 貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 2,300 貸:銀行存款 200 預(yù)算會計(jì) 借:其他支出 — 運(yùn)輸費(fèi) 200 貸:資金結(jié)存 — 貨幣資金 200 1 月 12 日小李報(bào)銷差旅費(fèi) 財(cái)務(wù)會計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 4,500 貸:其他應(yīng)收款 — 小李 4,500 預(yù)算會計(jì) 借:事業(yè)支出 — 差旅費(fèi) 4,500 貸:事業(yè)支出 — 差旅費(fèi) 5,500(沖減預(yù)借時的支出,做負(fù)數(shù)) 貸:資金結(jié)存 — 貨幣資金 -1000(退回多余借款,做負(fù)數(shù)) 1 月 15 日資產(chǎn)置換 財(cái)務(wù)會計(jì) 借:固定資產(chǎn) — 顯示屏 10,000 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 — 投影儀 3,000 貸:固定資產(chǎn) — 投影儀 12,000 貸:銀行存款 800(500+300) 貸:其他收入 200(10000 - 12000 + 3000 - 800) 預(yù)算會計(jì) 借:其他支出 — 交通運(yùn)輸支出 500 借:其他支出 — 第三方費(fèi)用 300 貸:資金結(jié)存 — 零余額賬戶用款額度 800 1 月 16 日領(lǐng)用辦公物料 財(cái)務(wù)會計(jì) 借:單位管理費(fèi)用 300 貸:庫存物品 300 預(yù)算會計(jì):不涉及預(yù)算資金收支,不做預(yù)算會計(jì)分錄
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