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您好,我們是公益一類(lèi)單位,弄了個(gè)光伏發(fā)電,然后不能直接收租金。有個(gè)合同顯示一年折算多少電費(fèi)我們。到時(shí)就由她幫我們交電費(fèi)。違規(guī)的嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 18:54
#事業(yè)單位#
違規(guī) 也是有收入的
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行政事業(yè)單位公車(chē)補(bǔ)貼計(jì)入哪個(gè)科目
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/23 21:29
#事業(yè)單位#
您好,行政單位公車(chē)補(bǔ)貼通常計(jì)入“經(jīng)費(fèi)支出”科目
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公司社保按身份證上的報(bào)還是合同地址報(bào)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/12 10:36
#事業(yè)單位#
公司社保按合同地址
?閱讀? 383
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老師,您好,我是幼兒園食堂,我們12月水費(fèi)共繳款2000元,(行政1800,食堂200元),刷卡是刷了2次,每次各1000元,兩張分割單分別200元和1800元。 我現(xiàn)在粘單據(jù),我都是附著2000元的發(fā)票,和兩張1000元的POS小票。分別附著分割單。這樣對(duì)嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/02 10:35
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 是對(duì)的,可以的
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老師,可以幫我找一下貴州銅仁公務(wù)員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)嘛,謝謝,急
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/31 20:31
#事業(yè)單位#
你好 我?guī)湍阏业?個(gè) 中公教育(銅仁分部) 導(dǎo)氮教育(沿河分校)
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制造業(yè)一般納稅人,可以開(kāi)電費(fèi)發(fā)票給其他公司嗎?(其他公司租了我們的廠房)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 11:37
#事業(yè)單位#
可以開(kāi)的,沒(méi)問(wèn)題的哈。
?閱讀? 382
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事業(yè)單位:收到國(guó)有資產(chǎn)報(bào)廢處置收益100元、如何記賬
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 11:05
#事業(yè)單位#
收到報(bào)廢處置收益時(shí): 借:銀行存款 100元 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——處理凈收入 100元。 上繳財(cái)政時(shí): 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——處理凈收入 100元 貸:應(yīng)繳財(cái)政款 100元。 實(shí)際上繳財(cái)政款時(shí): 借:應(yīng)繳財(cái)政款 100元 貸:銀行存款 100元
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老師請(qǐng)問(wèn)一下,匯算清繳基本信息里的股東2023年有變更為一個(gè)股東,但信息填報(bào)的還是變更之前的兩個(gè)股東,這種情況怎么處理呀?
明琪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 16:49
#事業(yè)單位#
下午好親,沒(méi)有變更過(guò)來(lái)嗎
?閱讀? 381
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老師請(qǐng)問(wèn)一下,我企業(yè)匯算清繳 基本信息表里資產(chǎn)總額(填寫(xiě)平均值)這個(gè)數(shù)是填哪個(gè)?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 15:13
#事業(yè)單位#
可按系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)
?閱讀? 381
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老師,您好,幼兒園食堂下水道疏通費(fèi)1500元,是否需要走待攤費(fèi)用?還是一筆計(jì)入辦公費(fèi)?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 09:57
#事業(yè)單位#
那個(gè)1筆計(jì)入管理費(fèi)用-維修費(fèi)
?閱讀? 380
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是民非企業(yè)的幼兒園 審計(jì)的 老師你看資產(chǎn)248萬(wàn)那塊我怎么做比較合適,房子是自己的房子,報(bào)告中是公司的了,如果入帳,土地和房子是折扣還是攤銷(xiāo)
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/03 15:03
#事業(yè)單位#
你好; 需要做折舊和攤銷(xiāo)的; 房子做過(guò)度正常去折舊哈
?閱讀? 380
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單位本月開(kāi)的大病互助發(fā)票包含了本月繳費(fèi)和之前交費(fèi)的余額,貸方科目是預(yù)付賬款還是什么?請(qǐng)問(wèn)這月財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做賬,已經(jīng)忘記之前的繳費(fèi)余額到哪個(gè)科目去了
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/17 09:49
#事業(yè)單位#
你去查一下其他應(yīng)收款里面有沒(méi)有余額 之前掛了哪個(gè)科目?現(xiàn)在貸方就是你是哪個(gè)科目要不不平。
?閱讀? 379
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請(qǐng)問(wèn)下老師,工商年報(bào)里面的實(shí)繳出資額沒(méi)有實(shí)繳是填0吧?那個(gè)時(shí)間填哪個(gè)時(shí)間呀?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 11:26
#事業(yè)單位#
您好,是的,沒(méi)有就填0,時(shí)間按公司章程上面的時(shí)間來(lái)寫(xiě)
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民非機(jī)構(gòu) 收到 新建黨組織啟動(dòng)經(jīng)費(fèi),是屬于其他不含稅的收入嗎?如何做分錄? 把機(jī)構(gòu)所發(fā)生的管理費(fèi)分?jǐn)偟礁黜?xiàng)目里,按什么比例分?jǐn)??是按各?xiàng)目的管理費(fèi)的累計(jì)占比,或是按各項(xiàng)目的合同金額累計(jì)占比,還是各項(xiàng)目的周期累計(jì)占比?分?jǐn)偟墓芾碣M(fèi)用總額里面是否包含管理人員的工資社保及公積金?
姜再斌 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 07:18
#事業(yè)單位#
民非機(jī)構(gòu)收到新建黨組織啟動(dòng)經(jīng)費(fèi),一般計(jì)入其他收入,且屬于不含稅的收入。會(huì)計(jì)分錄為借:銀行存款,貸:其他收入。 對(duì)于機(jī)構(gòu)所發(fā)生的管理費(fèi)分?jǐn)偟礁黜?xiàng)目里的問(wèn)題,分?jǐn)偙壤](méi)有固定的規(guī)定,可以根據(jù)機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況和需要來(lái)確定??梢园锤黜?xiàng)目的管理費(fèi)累計(jì)占比、合同金額累計(jì)占比或周期累計(jì)占比來(lái)分?jǐn)?,具體選擇哪種方式取決于機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)模式和財(cái)務(wù)管理需求。 在分?jǐn)偟墓芾碣M(fèi)用總額中,通常包含管理人員的工資、社保及公積金等費(fèi)用。因?yàn)檫@些費(fèi)用是機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中必不可少的管理成本,應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用并按照一定的比例分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目中。
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開(kāi)的數(shù)電發(fā)票報(bào)稅的時(shí)候怎么沒(méi)有出來(lái)
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/15 22:04
#事業(yè)單位#
您好,附表一要導(dǎo)入 開(kāi)票數(shù)據(jù),今天晚上申報(bào)異常那明天上班時(shí)間申報(bào),周末沒(méi)有人維護(hù)系統(tǒng)
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就是我是單位的出納,然后單位主營(yíng)業(yè)務(wù)是出租物業(yè),有個(gè)租戶老是以不懂操作網(wǎng)銀為由,直接把租金微信轉(zhuǎn)賬給我,我再提現(xiàn)到個(gè)人銀行卡,當(dāng)天去銀行取現(xiàn)存入單位賬戶的,這種行為對(duì)出納會(huì) 不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)???
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 10:43
#事業(yè)單位#
偶爾一筆那個(gè)處理是可以的。
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出差差旅費(fèi)機(jī)票在哪可以開(kāi)可以抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票?在飛豬上開(kāi)的是經(jīng)紀(jì)代理是普通發(fā)票,能開(kāi)可以抵扣的專(zhuān)用發(fā)票嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/20 14:13
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 出差差旅費(fèi)機(jī)票在哪可以開(kāi)可以抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票? 你在哪里買(mǎi)的,就在哪里申請(qǐng)開(kāi)具專(zhuān)票 在飛豬上開(kāi)的是經(jīng)紀(jì)代理是普通發(fā)票,能開(kāi)可以抵扣的專(zhuān)用發(fā)票嗎? 可以開(kāi)專(zhuān)票抵扣
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幼兒園的財(cái)政資金撥付的流程有沒(méi)有?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/29 09:31
#事業(yè)單位#
你好,學(xué)堂暫時(shí)沒(méi)有這個(gè)了
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老師,我們單位收到銀行利息:分錄,借:銀行存款500,袋:應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款:500(利息收入要上繳財(cái)政),支付手續(xù)費(fèi)錢(qián)也是用利息收入來(lái)支付的:借:應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款:100,袋:銀行利息:100.。這樣的話,沒(méi)有錄費(fèi)用可以嗎?如果支付利息要錄費(fèi)用,怎么入帳呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 02:15
#事業(yè)單位#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
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這個(gè)問(wèn)題的雙分錄怎么寫(xiě)啊
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/20 10:09
#事業(yè)單位#
2023 年 1 月 1 日 恢復(fù)零余額賬戶用款額度 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:零余額賬戶用款額度 100000 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 - 零余額賬戶用款額度 100000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 100000 貸:資金結(jié)存 - 財(cái)政應(yīng)返還額度 100000 收到財(cái)政授權(quán)支付額度 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:零余額賬戶用款額度 200000 貸:財(cái)政撥款收入 200000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 200000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 200000 2023 年 1 月 2 日 收到現(xiàn)金股利 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:應(yīng)收股利 35000 貸:投資收益 35000 預(yù)算會(huì)計(jì):無(wú)分錄 2023 年 1 月 5 日 職工預(yù)借差旅費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:其他應(yīng)收款 - 小李 5500 貸:銀行存款 5500 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 差旅費(fèi) 5500 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 5500 2023 年 1 月 7 日 無(wú)償調(diào)入辦公物料及運(yùn)輸費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:庫(kù)存物品 2300 貸:銀行存款 200 無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn) 2100 借:其他費(fèi)用 200 貸:銀行存款 200 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:其他支出 - 運(yùn)輸費(fèi) 200 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200 2023 年 1 月 12 日 報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 - 差旅費(fèi) 4500 貸:其他應(yīng)收款 - 小李 4500 銀行存款(若有補(bǔ)付) 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 差旅費(fèi) 4500 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(相應(yīng)金額) 2023 年 1 月 15 日 資產(chǎn)置換 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:固定資產(chǎn) - 顯示屏 10000 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 - 投影儀 3000 資產(chǎn)處置費(fèi)用 9000 貸:固定資產(chǎn) - 投影儀 12000 銀行存款 800 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:其他支出 - 置換支出 800 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 800 2023 年 1 月 16 日 領(lǐng)用辦公物料 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 - 辦公費(fèi) 300 貸:庫(kù)存物品 300 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 辦公費(fèi) 300 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(或?qū)?yīng)科目)300 2023 年 1 月 18 日 發(fā)放附屬單位烤火費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用 20000 貸:銀行存款 20000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 20000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 20000 2023 年 1 月 20 日 計(jì)提人員工資 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 - 研究人員工資 150000 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 - 開(kāi)發(fā)人員工資 20000 貸:應(yīng)付職工薪酬 170000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 工資福利支出 170000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(若當(dāng)月支付)或應(yīng)付職工薪酬(若未支付) 2023 年 1 月 25 日 接受捐贈(zèng)及運(yùn)輸費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:固定資產(chǎn) 34100 貸:捐贈(zèng)收入 34000 銀行存款 100 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:其他支出 - 運(yùn)輸費(fèi) 100 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 100 2023 年 1 月 26 日 收到中央財(cái)政撥款 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款 200000 貸:財(cái)政撥款收入 200000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 200000 2023 年 1 月 29 日 外購(gòu)軟件系統(tǒng) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:無(wú)形資產(chǎn) 140000 貸:銀行存款 140000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:行政支出 / 事業(yè)支出 - 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 140000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 140000 2023 年 1 月 31 日 月末結(jié)轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:本期盈余 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用等(匯總) 貸:附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用等 貸:資產(chǎn)處置費(fèi)用等 借:財(cái)政撥款收入等(匯總) 借:投資收益等 貸:本期盈余 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(匯總) 借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(匯總) 貸:行政支出 / 事業(yè)支出等(匯總) 貸:其他支出等(匯總)
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老師,您好,我是幼兒園事業(yè)單位,今年交取暖費(fèi)4.3萬(wàn),只有收據(jù),發(fā)票是根據(jù)當(dāng)月氣量下個(gè)月開(kāi)發(fā)票 會(huì)計(jì)分錄如下; 借:其他應(yīng)收款4.3 貸:財(cái)政撥款收入4.3 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:財(cái)政撥款支出(取暖費(fèi))4.3 貸:財(cái)政撥款收入4.3 收到發(fā)票,根據(jù)發(fā)票金額 借:商品服務(wù)支出 貸:其他應(yīng)收款 這樣對(duì)嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/02 15:46
#事業(yè)單位#
你好,你支付的賬務(wù)處理是正確的。你當(dāng)月使用的借事業(yè)支出貸其他應(yīng)收款, 收到了發(fā)票紅沖這個(gè)的再做發(fā)票的。
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公司將廠房租給其他公司,屬于不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)。需要繳納哪一些稅?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/30 21:27
#事業(yè)單位#
你好,需要繳納增值稅、印花稅、城建稅、教育費(fèi)附加。
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老師,您好,我是幼兒園食堂,我們是收預(yù)收一個(gè)月飯費(fèi),下個(gè)月根據(jù)上個(gè)月吃的餐費(fèi),家長(zhǎng)繳費(fèi)。但上級(jí)文件要求學(xué)校孩子餐費(fèi)按月退費(fèi),可是幼兒園孩子出勤不像中小學(xué)那樣穩(wěn)定。每個(gè)月收預(yù)收,每個(gè)月再退費(fèi),太繁瑣,這種情況幼兒園應(yīng)該用什么方法記賬,符合上級(jí)要求呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/03 10:02
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 是公辦的嗎
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事業(yè)單位的帳,用單位往來(lái)資金付失業(yè)保險(xiǎn)這個(gè)該怎么記帳?
晶晶月老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/06 10:45
#事業(yè)單位#
你好,借:管理費(fèi)用/事業(yè)支出 --失業(yè)保險(xiǎn) 貸:其他應(yīng)付款
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老師,您好,公辦幼兒園食堂人員,辦理的健康證,可以報(bào)銷(xiāo)嗎?怎么記賬呢?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 14:02
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 可以報(bào)銷(xiāo) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
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事業(yè)單位的其他應(yīng)收款已確定收不回來(lái)了,怎么做分錄?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 10:42
#事業(yè)單位#
您好,借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
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某行政單位發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)1月16日,為辦公室負(fù)責(zé)人到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用300元的辦公物料。(2)1月18日,對(duì)附屬單位發(fā)放烤火費(fèi)20000元。(3)1月20日,計(jì)提研究階段的研究人員工資150000元,計(jì)提開(kāi)發(fā)階段工作人員工資20000元。(4)1月25日,接受某個(gè)人捐贈(zèng)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備價(jià)值34000元,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)100元。(5)1月26日,獲得中央財(cái)政撥款到賬200000元,款項(xiàng)存入銀行。(6)1月29日,外購(gòu)新式打卡考勤軟件系統(tǒng)價(jià)值140000元,以銀行存款支付。(7)1月31日,將各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)。怎么為該行政單位編制有關(guān)分錄?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/20 10:24
#事業(yè)單位#
(1)1 月 16 日,為辦公室負(fù)責(zé)人到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用 300 元的辦公物料 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 300 貸:庫(kù)存物品 300 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:行政支出 - 辦公費(fèi) 300 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(若以現(xiàn)金支付)或其他相關(guān)資金科目(若以銀行存款支付等情況)300 (2)1 月 18 日,對(duì)附屬單位發(fā)放烤火費(fèi) 20000 元 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:對(duì)附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用 20000 貸:銀行存款 20000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 20000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 20000 (3)1 月 20 日,計(jì)提研究階段的研究人員工資 150000 元,計(jì)提開(kāi)發(fā)階段工作人員工資 20000 元 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 - 研究人員工資 150000 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 - 開(kāi)發(fā)人員工資 20000 貸:應(yīng)付職工薪酬 170000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:行政支出 - 工資福利支出 170000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(若當(dāng)月支付)或應(yīng)付職工薪酬(若當(dāng)月未支付)170000 (4)1 月 25 日,接受某個(gè)人捐贈(zèng)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備價(jià)值 34000 元,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi) 100 元 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:固定資產(chǎn) 34100 貸:捐贈(zèng)收入 34000 銀行存款 100 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:其他支出 - 運(yùn)輸費(fèi) 100 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 100 (5)1 月 26 日,獲得中央財(cái)政撥款到賬 200000 元,款項(xiàng)存入銀行 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 200000 貸:財(cái)政撥款收入 200000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 200000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 200000 (6)1 月 29 日,外購(gòu)新式打卡考勤軟件系統(tǒng)價(jià)值 140000 元,以銀行存款支付 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:無(wú)形資產(chǎn) 140000 貸:銀行存款 140000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:行政支出 - 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 140000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 140000 (7)1 月 31 日,將各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:本期盈余 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(上述各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用之和) 對(duì)附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用 其他支出(上述運(yùn)輸費(fèi)等其他支出之和) 借:財(cái)政撥款收入 捐贈(zèng)收入 貸:本期盈余 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(財(cái)政撥款相關(guān)收支) 非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(非財(cái)政撥款相關(guān)收支) 貸:行政支出(上述各項(xiàng)行政支出之和) 其他支出(上述運(yùn)輸費(fèi)等其他支出之和)
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公司跟個(gè)人合作,對(duì)方去稅局代開(kāi)了發(fā)票,然后顯示顯示我們公司要代扣代繳個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn)他個(gè)人可以自己去叫個(gè)稅嗎。還是只有我們公司幫他代扣代繳了。
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 14:55
#事業(yè)單位#
你好,你們公司需要代扣代繳了
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有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報(bào)繳稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 20:53
#事業(yè)單位#
您好,要的,要申報(bào)無(wú)票收入的
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學(xué)校收到學(xué)雜費(fèi)里面包含校服費(fèi)。都計(jì)入“預(yù)收賬款-校服”這個(gè)科目,發(fā)生給供應(yīng)商支付校服費(fèi)時(shí)從這個(gè)科目轉(zhuǎn)入“管理費(fèi)用”貸銀行存款?,F(xiàn)在我們學(xué)校校服不夠了,但是上一屆收到的校服費(fèi)都已經(jīng)從“預(yù)收賬款-校服”這個(gè)科目支付完沒(méi)有余額了。發(fā)生這筆我應(yīng)該怎么記賬。 收學(xué)雜費(fèi)時(shí): 借:銀行存款 100 貸:預(yù)收賬款-學(xué)費(fèi)50 -住宿費(fèi)40 -校服10 支付校服費(fèi)時(shí): 借:預(yù)收賬款-校服10 貸:管理費(fèi)用10 借:管理費(fèi)用10 貸:銀行存款10 現(xiàn)在發(fā)生,校服這個(gè)科目?jī)?nèi)已無(wú)余額,又購(gòu)進(jìn)了新的校服,我應(yīng)該如何記賬
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/21 15:33
#事業(yè)單位#
若新購(gòu)進(jìn)校服款需后續(xù)向?qū)W生收取: 購(gòu)進(jìn)時(shí):借:庫(kù)存商品 - 校服(按實(shí)際成本入賬) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商名稱(chēng) ,若尚未支付款項(xiàng)) 后續(xù)向?qū)W生收取時(shí):借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 - 校服 發(fā)給學(xué)生時(shí):借:預(yù)收賬款 - 校服 貸:庫(kù)存商品 - 校服 若新購(gòu)進(jìn)校服款學(xué)校自行承擔(dān)(作為費(fèi)用支出): 購(gòu)進(jìn)時(shí):借:管理費(fèi)用 - 校服費(fèi) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商名稱(chēng) ,若尚未支付款項(xiàng) ) 。這種情況下,因?yàn)槭菍W(xué)校自身承擔(dān)費(fèi)用,所以直接計(jì)入管理費(fèi)用,而不再通過(guò) “預(yù)收賬款 - 校服” 科目核算。
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